上海医药(集团)有限公司所属事业单位主要职能 | |||||||||
上海医药(集团)有限公司所属事业单位包括上海医药(集团)有限公司本部及下属2家事业单位,其中: | |||||||||
上海医药(集团)有限公司本部主要负责做好原上海市医药管理局改制前离退休人员的管理服务工作。 | |||||||||
上海市医药学校主要为我国现代生物技术与医药专业培养中等技术人才,通过本土化、数字化、国际化三化发展战略的实施,为学生提供国际化的教学资源,本土化的学习内容和信息化的学习环境,打造医药专业和品牌,成为国内一流的医疗教育服务平台。 | |||||||||
中共上海医药(集团)有限公司委员会党校主要从事党政领导干部、后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训,是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。 | |||||||||
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2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海医药(集团)有限公司所属事业单位 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 52,129,930 | 一、教育支出 | 62,430,897 |
1.一般公共预算资金 | 52,129,930 | 二、社会保障和就业支出 | 2,323,662 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,156,724 | |
二、事业收入 | 16,880,000 | 四、住房保障支出 | 1,998,648 |
三、事业单位经营收入 | 五、粮油物资储备支出 | 99,999 | |
四、其他收入 | 1,000,000 | ||
收入总计 | 70,009,930 | 支出总计 | 70,009,930 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海医药(集团)有限公司所属事业单位 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 52,129,930 | 一、教育支出 | 44,692,881 | 44,692,881 | |
二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 2,299,662 | 2,299,662 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,084,628 | 3,084,628 | |||
四、住房保障支出 | 1,952,760 | 1,952,760 | |||
五、粮油物资储备支出 | 99,999 | 99,999 | |||
收入总计 | 52,129,930 | 支出总计 | 52,129,930 | 52,129,930 | |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海医药(集团)有限公司所属事业单位 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 44,692,881 | 44,561,045 | 131,836 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 42,557,889 | 42,557,889 | ||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 42,557,889 | 42,557,889 | |
205 | 08 | 进修及培训 | 2,134,992 | 2,003,156 | 131,836 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,134,992 | 2,003,156 | 131,836 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,299,662 | 196,032 | 2,103,630 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,299,662 | 196,032 | 2,103,630 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 196,032 | 196,032 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,103,630 | 2,103,630 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,084,628 | 3,068,628 | 16,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 3,084,628 | 3,068,628 | 16,000 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3,084,628 | 3,068,628 | 16,000 |
221 | 住房保障支出 | 1,952,760 | 1,952,760 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,952,760 | 1,952,760 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,952,760 | 1,952,760 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 99,999 | 99,999 | |||
222 | 05 | 重要商品储备 | 99,999 | 99,999 | ||
222 | 05 | 03 | 肉类储备 | 99,999 | 99,999 | |
合计 | 52,129,930 | 49,778,465 | 2,351,465 | |||
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海医药(集团)有限公司所属事业单位 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 37,669,356 | 37,669,356 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 8,296,104 | 8,296,104 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 19,521,600 | 19,521,600 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 9,484,812 | 9,484,812 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 366,840 | 366,840 | |
302 | 商品和服务支出 | 9,546,317 | 9,546,317 | ||
302 | 01 | 办公费 | 481,260 | 481,260 | |
302 | 02 | 印刷费 | 305,000 | 305,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 305,000 | 305,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 05 | 水费 | 370,000 | 370,000 | |
302 | 06 | 电费 | 950,000 | 950,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 400,000 | 400,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 110,000 | 110,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 318,000 | 318,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 97,000 | 97,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 835,339 | 835,339 | |
302 | 14 | 租赁费 | 845,828 | 845,828 | |
302 | 15 | 会议费 | 35,000 | 35,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 380,000 | 380,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 38,000 | 38,000 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 800,000 | 800,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 990,000 | 990,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 574,170 | 574,170 | |
302 | 29 | 福利费 | 738,720 | 738,720 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 111,000 | 111,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 861,000 | 861,000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,148,792 | 2,148,792 | ||
303 | 01 | 离休费 | 196,032 | 196,032 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 1,952,760 | 1,952,760 | |
310 | 其他资本性支出 | 414,000 | 414,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 48,000 | 48,000 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 366,000 | 366,000 | |
合计 | 49,778,465 | 39,818,148 | 9,960,317 | ||
2016年上海医药(集团)有限公司所属事业单位“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
24.6 | 9.7 | 3.8 | 11.1 | 0 | 11.1 |
2016年上海医药(集团)有限公司所属事业单位“三公”经费预算说明
上海医药(集团)有限公司所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算合计为24.6万元,包括下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2016年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费,比2015年预算减少10.4万元。其中:
2016年因公出国(境)费预算9.7万元,主要安排中外合作办学教师境外培训研修和国际间教育合作交流等公务出国(境)的住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。与2015年预算持平。
2016年公务接待预算3.8万元,主要用于安排校际往来、专业开发、教法改革、学术交流等执行公务和开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2015年预算持平。
2016年公务用车购置及运行费预算11.1万元,主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少10.4万,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少了租赁车辆,减少了公务用车运行费。
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