上海良友(集团)有限公司所属事业单位主要职能 |
上海良友(集团)有限公司所属事业单位包括上海市贸易学校1家事业单位。上海市贸易学校主要从事中等职业教育,为学生提供优质教育,培养食品专业、国际商务专业、计算机专业等技能型人才。 |
2016年上海良友(集团)有限公司所属事业单位预算编制说明 |
上海良友(集团)有限公司所属事业单位部门预算是上海良友(集团)有限公司所属事业单位下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,事业单位1家。2016年,上海良友(集团)有限公司所属事业单位部门预算支出总额为6,251万元,其中:一般公共预算拨款支出预算5,259万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出4,113万元;项目支出1,146万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: |
1.“教育支出”科目4,816万元,主要用于学校基本支出3,691万元;项目支出1,125万元,主要为:云岭西路校区2号楼校舍安全工程440万元、学校后勤保障服务433万元等项目支出。 |
2.“社会保障和就业支出”科目62万元,主要用于事业单位离休人员补贴费53万元、机关事业单位退休人员活动经费9万元。 |
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目226万元,主要用于事业单位在职人员医疗保险支出226万元。 |
4.“住房保障支出”科目144万元,主要用于事业单位在职人员住房公积金支出144万元。 |
5.“粮油物资储备支出”科目11万元,主要用于在校学生副食品价格补贴11万元。 |
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海良友(集团)有限公司所属事业单位 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 52,589,990 | 一、教育支出 | 57,202,582 |
1.一般公共预算资金 | 52,589,990 | 二、社会保障和就业支出 | 623,204 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,792,748 | |
二、事业收入 | 8,477,556 | 四、住房保障支出 | 1,777,212 |
三、事业单位经营收入 | 五、粮油物资储备支出 | 110,000 | |
四、其他收入 | 1,438,200 | ||
收入总计 | 62,505,746 | 支出总计 | 62,505,746 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海良友(集团)有限公司所属事业单位 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 52,589,990 | 一、教育支出 | 48,158,434 | 48,158,434 | |
二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 623,204 | 623,204 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,260,104 | 2,260,104 | |||
四、住房保障支出 | 1,438,248 | 1,438,248 | |||
五、粮油物资储备支出 | 110,000 | 110,000 | |||
收入总计 | 52,589,990 | 支出总计 | 52,589,990 | 52,589,990 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海良友(集团)有限公司所属事业单位 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 48,158,434 | 36,905,134 | 11,253,300 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 48,158,434 | 36,905,134 | 11,253,300 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 48,158,434 | 36,905,134 | 11,253,300 |
208 | 社会保障和就业支出 | 623,204 | 530,004 | 93,200 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 623,204 | 530,004 | 93,200 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 530,004 | 530,004 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 93,200 | 93,200 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,260,104 | 2,260,104 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 2,260,104 | 2,260,104 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2,260,104 | 2,260,104 | |
221 | 住房保障支出 | 1,438,248 | 1,438,248 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,438,248 | 1,438,248 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,438,248 | 1,438,248 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 110,000 | 110,000 | |||
222 | 05 | 重要商品储备 | 110,000 | 110,000 | ||
222 | 05 | 03 | 肉类储备 | 110,000 | 110,000 | |
合计 | 52,589,990 | 41,133,490 | 11,456,500 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海良友(集团)有限公司所属事业单位 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 32,716,116 | 32,716,116 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 5,689,308 | 5,689,308 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 14,857,044 | 14,857,044 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 6,985,764 | 6,985,764 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5,184,000 | 5,184,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 6,349,122 | 6,349,122 | ||
302 | 01 | 办公费 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 05 | 水费 | 180,000 | 180,000 | |
302 | 06 | 电费 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 2,070,000 | 2,070,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 350,000 | 350,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 600,000 | 600,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 507,772 | 507,772 | |
302 | 29 | 福利费 | 567,000 | 567,000 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | 96,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 63,350 | 63,350 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,968,252 | 1,968,252 | ||
303 | 01 | 离休费 | 530,004 | 530,004 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 1,438,248 | 1,438,248 | |
310 | 其他资本性支出 | 100,000 | 100,000 | ||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 100,000 | 100,000 | |
合计 | 41,133,490 | 34,684,368 | 6,449,122 |
2016年上海良友(集团)有限公司所属事业单位“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
14.6 | 0 | 5 | 9.6 | 0 | 9.6 |
2016年上海良友(集团)有限公司所属事业单位“三公”经费预算说明
上海良友(集团)有限公司所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算为14.6万元,包括下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少30万元。其中:
因公出国(境)费预算0万元。
公务接待费预算5万元,主要安排教育研讨活动、校企合作等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少5万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算9.6万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少25万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。
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