2016年百联集团有限公司所属事业单位部门预算

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  百联集团所属事业单位主要职能

  百联集团有限公司所属事业单位有3家纳入2016年度部门预算汇编范围,它们是上海市现代流通学校、中共百联集团有限公司委员会党校和上海市物资信息中心,都是全额拨款的事业单位。

  上海市现代流通学校是一所以培养“有素养、有能力、会技能、会生活的都市职业人”为目标的国家级中等职业学校。学校根据上海市教委的要求和百联集团发展业态的需要,主动加快适应现代服务业新兴产业的需要,全面实施国家和上海市中长期教育改革发展规划纲要,秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标,加快现代物流、商贸专业建设,进一步增强职业教育的吸引力,提升办学水平。

  中共百联集团有限公司委员会党校是一所从事干部、党员和职工教育的综合性党校,以培养适合上海商业和现代服务业发展所需要的党建、经营管理、现代营销等各类人才为宗旨。学校立足百联、辐射社会、服务上海,使之成为百联集团乃至上海商贸流通业党员、干部教育培训主阵地,商业经营管理和紧缺人才培训的主渠道,高技能人才和关键岗位员工能力培训的主基地,成为百联和上海商贸流通业教育培训的主要基地之一。

  上海市物资信息中心主要负责上海市生产资料数据的采集、分析、汇总、处理,向国家商务部及市有关委办报送相关的数据和信息;负责“上海物资”社会公益性网站的建设和管理维护,进行上海市生产资料各类信息发布,介绍钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、煤炭和油品等市场动态、市场行情,提供相关的市场分析,以及相关的进出口情况;坚持以社会服务为导向,以现有的技术和能力为基础,不断提升技术和服务水平,为社会物资等流通企业的信息化建设提供信息技术支持与服务。

  2016年百联集团所属事业单位预算编制说明

  百联集团有限公司所属事业单位部门预算是包括百联集团有限公司所属3家预算单位的综合收支计划。

  本部门中,事业单位3家。

  2016年,百联集团有限公司所属事业单位部门预算支出总额为7,452万元,其中:一般公共预算拨款支出预算5,699万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出4,318万元;项目支出1,381万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“教育支出”科目4,876万元,主要用于百联集团有限公司所属2家事业单位运行所需的基本支出3,524万元和项目支出1,352万元。基本支出3,524万元是人员经费支出2,945万元和公用经费支出579万元。项目支出1,352万元中主要包括以下项目:1、校园设施维护改建新建项目支出1,274万元;2、缴纳残疾人保障金、更新车辆及退休人员抚恤金等项目支出78万元。

  2.“社会保障和就业支出”科目18万元,主要用于百联集团有限公司所属事业单位离休人员补贴费支出和退休人员活动经费支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目261万元,主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。

  4.“住房保障支出”科目166万元,主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的职工住房公积金支出。

  5.“粮油物资储备支出”科目379万元,主要用于百联集团有限公司所属1家事业单位运行所需的基本支出和项目支出。

  2016年部门财务收支预算总表

  编制部门:百联集团有限公司所属事业单位

单位:元

本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 56,989,998 一、教育支出 65,918,808
1.公共预算资金 56,989,998 二、社会保障和就业支出 179,200
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 2,682,900
二、事业收入 8,650,000 四、住房保障支出 1,707,348
三、事业单位经营收入   五、粮油物资储备支出 4,036,282
四、其他收入 8,884,540    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 74,524,538 支出总计 74,524,538

  2016年部门财政拨款收支预算总表

  编制部门:百联集团有限公司所属事业单位

单位:元

本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 56,989,998 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出 48,761,024 48,761,024  
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 179,200 179,200  
    八、医疗卫生与计划生育支出 2,605,440 2,605,440  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、住房保障支出 1,658,052 1,658,052  
    十六、粮油物资储备支出 3,786,282 3,786,282  
    十七、其他支出      
           
收入总计 56,989,998 支出总计 56,989,998 56,989,998  

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  编制部门:百联集团有限公司所属事业单位

单位:元

项目 财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 48,761,024 35,237,581 13,523,443
205 03   职业教育 39,637,164 26,308,721 13,328,443
205 03 02 中专教育 39,637,164 26,308,721 13,328,443
205 08   进修及培训 9,123,860 8,928,860 195,000
205 08 02 干部教育 9,123,860 8,928,860 195,000
208     社会保障和就业支出 179,200 99,600 79,600
208 05   行政事业单位离退休 179,200 99,600 79,600
208 05 02 事业单位离退休 99,600 99,600  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 79,600   79,600
210     医疗卫生与计划生育支出 2,605,440 2,605,440  
210 05   医疗保障 2,605,440 2,605,440  
210 05 02 事业单位医疗 2,605,440 2,605,440  
221     住房保障支出 1,658,052 1,658,052  
221 02   住房改革支出 1,658,052 1,658,052  
221 02 01 住房公积金 1,658,052 1,658,052  
222     粮油物资储备支出 3,786,282 3,582,672 203,610
222 02   物资事务 3,686,282 3,582,672 103,610
222 02 99 其他物资事务支出 3,686,282 3,582,672 103,610
222 05   重要商品储备 100,000   100,000
222 05 03 肉类储备 100,000   100,000
             
             
合计 56,989,998 43,183,345 13,806,653

  2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

  编制部门:百联集团有限公司所属事业单位

单位:元

项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 34,497,228 34,497,228  
301 01 基本工资 6,425,544 6,425,544  
301 02 津贴补贴 17,989,920 17,989,920  
301 04 社会保障缴费 8,053,764 8,053,764  
301 99 其他工资福利支出 2,028,000 2,028,000  
302   商品和服务支出 6,510,225   6,510,225
302 01 办公费 481,320   481,320
302 02 印刷费 65,000   65,000
302 03 咨询费 70,000   70,000
302 05 水费 285,000   285,000
302 06 电费 396,000   396,000
302 07 邮电费 200,000   200,000
302 09 物业管理费 773,200   773,200
302 11 差旅费 200,000   200,000
302 13 维修(护)费 400,000   400,000
302 14 租赁费 821,984   821,984
302 15 会议费 155,000   155,000
302 16 培训费 150,000   150,000
302 17 公务接待费 103,000   103,000
302 18 专用材料费 20,000   20,000
302 26 劳务费 694,750   694,750
302 28 工会经费 493,611   493,611
302 29 福利费 579,960   579,960
302 31 公务用车运行维护费 256,000   256,000
302 99 其他商品和服务支出 365,400   365,400
303   对个人和家庭的补助 1,757,652 1,757,652  
303 01 离休费 99,600 99,600  
303 11 住房公积金 1,658,052 1,658,052  
310   其他资本性支出 418,240   418,240
310 02 办公设备购置 418,240   418,240
合计 43,183,345 36,254,880 6,928,465

  2016年百联集团有限公司所属事业单位“三公”经费预算情况表

  单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
69.9   10.3 59.6 33.7 25.6

  2016年百联集团有限公司所属事业单位“三公”经费预算说明

  百联集团有限公司所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款合计为69.6万元,包括下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的公务接待费和公务用车购置及运行费,比2015年预算减少4.7万元。其中:

  2016年公务接待费预算10.3万元,主要用于所属学校安排全国性专业会议和开展业务活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等接待费用支出。比2015年预算减少3.7万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  2016年公务用车购置及运行费预算59.6万元,主要用于安排所属3家事业单位编制内公务车辆的报废更新和安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少1万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

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