2016年上海社会科学院部门预算

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  上海社会科学院主要职能

  上海社会科学院成立于1958年9月7日,是全国最早的社科院,是全国最大的地方社科院,是上海唯一的综合性人文和社会科学研究机构,是上海哲学社会科学国际学术交流的重要基地。主要职能包括:以构建国内一流、国际知名的社会主义新智库为办院目标,积极推进智库建设和学科发展双轮驱动,努力成为繁荣发展哲学社会科学的重要基地,成为马克思主义中国化建设的重要阵地,成为党和政府信得过、用得上、靠得住、离不开的重要思想库、智囊团。

  2016年上海社会科学院预算编制说明

  上海社会科学院部门预算是包括上海社会科学院本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,事业单位18家。2016年,上海社会科学院部门预算支出总额为42,046万元,其中:一般公共预算拨款支出预算36,407万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出19,985万元;项目支出16,422万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“教育支出”科目2,473万元,主要用于研究生教育;

  2.“科学技术支出”科目31,246万元,主要用于社会科学研究,包括科研课题、学术交流、科研会议等;

  3.“社会保障和就业支出”科目743万元,主要用于事业单位在职人员社保缴费及退休人员相关费用。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”科目1,195万元,主要用于职工医疗保险及市管干部保健医疗费;

  5.“住房保障支出”科目750万元,主要用于职工住房公积金支出、提租补贴。

  2016年部门财务收支预算总表

编制部门:上海社会科学院 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 364,069,648 一、教育支出 28,972,000
1.一般公共预算资金 364,069,648 二、科学技术支出 364,609,980
2.政府性基金   三、社会保障和就业支出 7,429,004
二、事业收入 46,390,000 四、医疗卫生与计划生育支出 11,948,280
三、事业单位经营收入   五、住房保障支出 7,500,384
四、其他收入 10,000,000    
       
       
       
       
       
       
收入总计 420,459,648 支出总计 420,459,648

  2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门:上海社会科学院     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 364,069,648 一、教育支出 24,732,000 24,732,000  
二、政府性基金   二、科学技术支出 312,459,980 312,459,980  
    三、社会保障和就业支出 7,429,004 7,429,004  
    四、医疗卫生与计划生育支出 11,948,280 11,948,280  
    五、住房保障支出 7,500,384 7,500,384  
收入总计 364,069,648 支出总计 364,069,648 364,069,648  
                   

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门:上海社会科学院 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 24,732,000   24,732,000
205 02   普通教育 24,732,000   24,732,000
205 02 05 高等教育 24,732,000   24,732,000
206     科学技术支出 312,459,980 173,399,880 139,060,100
206 06   社会科学 312,459,980 173,399,880 139,060,100
206 06 01 社会科学研究机构 177,861,268 56,445,244 121,416,024
206 06 02 社会科学研究 134,598,712 116,954,636 17,644,076
208     社会保障和就业支出 7,429,004 7,159,404 269,600
208 05   行政事业单位离退休 7,429,004 7,159,404 269,600
208 05 02 事业单位离退休 7,159,404 7,159,404  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 269,600   269,600
210     医疗卫生与计划生育支出 11,948,280 11,786,280 162,000
210 05   医疗保障 11,786,280 11,786,280  
210 05 02 事业单位医疗 11,786,280 11,786,280  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 162,000   162,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 162,000   162,000
221     住房保障支出 7,500,384 7,500,384  
221 02   住房改革支出 7,500,384 7,500,384  
221 02 01 住房公积金 7,500,384 7,500,384  
合计 364,069,648 199,845,948 164,223,700
                       

  2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:上海社会科学院 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 145,594,560 145,594,560  
301 01 基本工资 27,317,256 27,317,256  
301 02 津贴补贴 79,830,996 79,830,996  
301 04 社会保障缴费 36,430,308 36,430,308  
301 99 其他工资福利支出 2,016,000 2,016,000  
302   商品和服务支出 37,416,125   37,416,125
302 01 办公费 4,361,167   4,361,167
302 02 印刷费 1,648,180   1,648,180
302 03 咨询费 652,976   652,976
302 04 手续费 99,140   99,140
302 06 电费 150,500   150,500
302 07 邮电费 1,481,880   1,481,880
302 09 物业管理费 7,450,000   7,450,000
302 11 差旅费 2,587,188   2,587,188
302 12 因公出国(境)费用 1,120,000   1,120,000
302 13 维修(护)费 831,690   831,690
302 14 租赁费 381,600   381,600
302 15 会议费 2,084,847   2,084,847
302 16 培训费 609,117   609,117
302 17 公务接待费 1,628,700   1,628,700
302 26 劳务费 3,783,753   3,783,753
302 27 委托业务费 200,000   200,000
302 28 工会经费 2,016,435   2,016,435
302 29 福利费 2,311,200   2,311,200
302 31 公务用车运行维护费 1,025,000   1,025,000
302 39 其他交通费用 795,000   795,000
302 99 其他商品和服务支出 2,197,752   2,197,752
303   对个人和家庭的补助 14,659,788 14,659,788  
303 01 离休费 6,979,872 6,979,872  
303 02 退休费 179,532 179,532  
303 11 住房公积金 7,500,384 7,500,384  
310   其他资本性支出 2,175,475   2,175,475
310 02 办公设备购置 2,164,475   2,164,475
310 03 专用设备购置 11,000   11,000
合计 199,845,948 160,254,348 39,591,600
                 

  2016年上海社会科学院“三公”经费预算情况表

  单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
961.1 266 492.6 202.5 100 102.5

  2016年上海社会科学院“三公”经费预算说明

  上海社会科学院2016年“三公”经费财政拨款预算为961.1万元,包括上海社会科学院以及下属17家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加59.4万元。其中:

  因公出国(境)费预算266万元,主要安排本级及下属预算单位人员的国际学术合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算492.6万元,主要安排全国性专业学术会议、社会科学研究项目调研以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少2.7万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算202.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加68.1万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

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