上海市文史研究馆主要职能
上海市文史研究馆是上海市人民政府领导下具有统战性、荣誉性的机构。以党外人士为主体,安排部分有文史专长有名望的老年知识分子为馆员。主要职责是照顾馆员生活,提供必要条件,使馆员老有所养、老有所为、量力而行、各展所长;组织馆员开展文史研究、书画创作、海外联谊、参政咨询等工作,为弘扬中华民族优秀传统文化,推进社会主义文化事业发展作出贡献,为团结老年知识分子,壮大爱国统一战线服务。
2016年上海市文史研究馆预算编制说明
上海市文史研究馆部门预算是上海市文史研究馆的综合收支计划。
本部门中,事业单位1家。
2016年,上海市文史研究馆部门预算支出总额为1,839万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,839万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出829万元;项目支出1,010万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目1,744万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出以及项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目27万元,主要用于离退休人员经费支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目44万元,主要用于医疗保险。
4.“住房保障支出”科目25万元,主要用于解缴公积金。
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市文史研究馆 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 18,390,000 | 一、一般公共服务支出 | 17,435,756 |
1.一般公共预算资金 | 18,390,000 | 二、社会保障和就业支出 | 266,944 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 436,440 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 250,860 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 18,390,000 | 支出总计 | 18,390,000 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海市文史研究馆 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 18,390,000 | 一、一般公共服务支出 | 17,435,756 | 17,435,756 | |
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 266,944 | 266,944 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 436,440 | 436,440 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 250,860 | 250,860 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入总计 | 18,390,000 | 支出总计 | 18,390,000 | 18,390,000 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:上海市文史研究馆 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 17,435,756 | 7,513,292 | 9,922,464 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,435,756 | 7,513,292 | 9,922,464 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 17,435,756 | 7,513,292 | 9,922,464 |
208 | 社会保障和就业支出 | 266,944 | 112,224 | 154,720 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 266,944 | 112,224 | 154,720 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 255,744 | 112,224 | 143,520 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,200 | 11,200 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 436,440 | 418,440 | 18,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 418,440 | 418,440 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 418,440 | 418,440 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 18,000 | 18,000 | |
221 | 住房保障支出 | 250,860 | 250,860 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 250,860 | 250,860 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 250,860 | 250,860 | |
合计 | 18,390,000 | 8,294,816 | 10,095,184 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制部门:上海市文史研究馆 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 5,044,732 | 5,044,732 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,025,148 | 1,025,148 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,921,608 | 2,921,608 | |
301 | 03 | 奖金 | 78,000 | 78,000 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 1,019,976 | 1,019,976 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,687,000 | 2,687,000 | ||
302 | 01 | 办公费 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 05 | 水费 | 13,000 | 13,000 | |
302 | 06 | 电费 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 31,000 | 31,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 480,000 | 480,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 300,000 | 300,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 220,000 | 220,000 | |
302 | 14 | 租赁费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 98,000 | 98,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 78,900 | 78,900 | |
302 | 29 | 福利费 | 80,640 | 80,640 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 175,000 | 175,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 492,000 | 492,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 138,460 | 138,460 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 363,084 | 363,084 | ||
303 | 01 | 离休费 | 105,744 | 105,744 | |
303 | 02 | 退休费 | 6,480 | 6,480 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 250,860 | 250,860 | |
310 | 其他资本性支出 | 200,000 | 200,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 200,000 | 200,000 | |
合计 | 8,294,816 | 5,407,816 | 2,887,000 |
2016年上海市文史研究馆“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
57.3 | 30 | 9.8 | 17.5 | 17.5 |
2016年上海市文史研究馆“三公”经费预算说明
上海市文史研究馆2016年“三公”经费财政拨款预算为57.3万元,包括上海市文史研究馆使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加增加0.8万元。其中:
因公出国(境)费预算30万元,主要安排机关等相关人员赴境外弘扬中华传统文化、开展文史交流、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
公务接待费预算9.8万元,主要用于安排馆际文史研究、交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。
公务用车购置及运行费预算17.5万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加0.8万元,主要是交通工具运行维护费定额增加。