2016年中国共产主义青年团上海市委员会部门预算公开

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  中国共产主义青年团上海市委员会(部门)主要职能

  共青团是党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是国家政权的重要社会支柱之一,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。共青团上海市委受中共上海市委和共青团中央领导,其机关的主要工作任务是:

  1、领导全市共青团工作;在市青联中发挥核心作用;指导市学联工作;受党的委托领导本市少先队工作;依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

  2、教育、引导本市团员青年高举邓小平理论伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线;按照“三个代表”的要求,在上海两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人;积极为党输送新鲜血液。

  3、适应上海经济和社会发展的需要,围绕党的中心任务,组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动;充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。

  4、调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况;参与制定并实施本市青少年工作和青少年事业发展规划;参与制定并实施本市有关青年和青年工作的政策,参与起草有关法规草案并实施有关法规;配合政府处理、协调和督办与本市青少年权益相关的事务;积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

  5、协助党和政府做好本市在校学生、职业青年的教育、引导工作;以社区为依托,整合各种资源,为社区各类青少年群体提供服务和帮助,切实维护社会的安定团结。

  6、开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;会同本市有关部门做好青少年外事工作,建立、发展同世界各国青少年的联系,促进国际交流与合作。

  7、坚持以党建带团建,按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求,加强本市基层团组织建设,增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力;积极运用信息技术,推动本市青少年工作手段的现代化。

  8、加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平;大力选拔、培养和输送年轻干部。

  9、承办市委、市政府交办的其他事项。

  2016年中国共产主义青年团上海市委员会(部门)预算编制说明

  中国共产主义青年团上海市委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市委员会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位2家,事业单位5家。

  2016年,中国共产主义青年团上海市委员会部门预算支出总额为19,549万元,其中:一般公共预算拨款支出预算16,590万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出7,446万元;项目支出9,144万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务”科目10,967万元,主要用于人员经费、公共经费等基本支出,全市共青团工作和青少年事务管理工作、青少年的组织动员和教育引导工作、处理和督办与青少年权益相关的事务工作等项目支出。

  2.“教育”科目4,773万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,全日制普通高等教育、成人高教、全国团干部培训等项目支出。

  3.“科学技术”科目197万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,少先队科学专门研究、课题规划等项目支出。

  4.“社会保障和就业”科目40万元,主要用于机关事业退休人员活动经费等支出。

  5.“医疗卫生”科目362万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

  6.“住房保障支出”科目251万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中国共产主义青年团上海市委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 165,899,952 一、一般公共服务支出 129,127,017
1.一般公共预算资金 165,899,952 二、教育支出 56,124,640
2.政府性基金   三、科学技术支出 1,969,976
二、事业收入 11,914,491 四、社会保障和就业支出 396,752
三、事业单位经营收入   五、医疗卫生与计划生育支出 4,688,112
四、其他收入 17,675,594 六、住房保障支出 3,183,540
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 195,490,037 支出总计 195,490,037

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中国共产主义青年团上海市委员会 单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 165,899,952 一、一般公共服务支出 109,672,256 109,672,256  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出 47,730,288 47,730,288  
    五、科学技术支出 1,969,976 1,969,976  
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 396,752 396,752  
    八、医疗卫生与计划生育支出 3,624,180 3,624,180  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 2,506,500 2,506,500  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 165,899,952 支出总计 165,899,952 165,899,952  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:中国共产主义青年团上海市委员会 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 109,672,256 41,762,296 67,909,960
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 9,510,992 4,004,565 5,506,427
201 03 01 行政运行 4,004,565 4,004,565  
201 03 02 一般行政管理事务 5,506,427   5,506,427
201 29   群众团体事务 100,161,264 37,757,731 62,403,533
201 29 01 行政运行 22,635,746 22,635,746  
201 29 02 一般行政管理事务 54,481,870   54,481,870
201 29 99 其他群众团体事务支出 23,043,648 15,121,985 7,921,663
205     教育支出 47,730,288 25,006,058 22,724,230
205 02   普通教育 47,730,288 25,006,058 22,724,230
205 02 05 高等教育 47,730,288 25,006,058 22,724,230
206     科学技术支出 1,969,976 1,412,186 557,790
206 06   社会科学 1,969,976 1,412,186 557,790
206 06 01 社会科学研究机构 1,412,186 1,412,186  
206 06 02 社会科学研究 557,790   557,790
208     社会保障和就业支出 396,752 191,844 204,908
208 05   行政事业单位离退休 225,844 191,844 34,000
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,160 2,160  
208 05 02 事业单位离退休 189,684 189,684  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 34,000   34,000
208 08   抚恤 125,908   125,908
208 08 01 死亡抚恤 125,908   125,908
208 11   残疾人事业 45,000   45,000
208 11 05 残疾人就业和扶贫 45,000   45,000
210     医疗卫生与计划生育支出 3,624,180 3,582,180 42,000
210 05   医疗保障 3,582,180 3,582,180  
210 05 01 行政单位医疗 1,214,040 1,214,040  
210 05 02 事业单位医疗 2,368,140 2,368,140  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 42,000   42,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 42,000   42,000
221     住房保障支出 2,506,500 2,506,500  
221 02   住房改革支出 2,506,500 2,506,500  
221 02 01 住房公积金 2,506,500 2,506,500  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 165,899,952 74,461,064 91,438,888

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:中国共产主义青年团上海市委员会 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 51,379,965 51,379,965  
301 01 基本工资 9,144,348 9,144,348  
301 02 津贴补贴 29,237,596 29,237,596  
301 03 奖金 264,953 264,953  
301 04 社会保障缴费 11,076,792 11,076,792  
301 99 其他工资福利支出 1,656,276 1,656,276  
302   商品和服务支出 19,819,055   19,819,055
302 01 办公费 1,143,233   1,143,233
302 02 印刷费 352,500   352,500
302 03 咨询费 45,000   45,000
302 04 手续费 5,000   5,000
302 05 水费 385,040   385,040
302 06 电费 2,748,905   2,748,905
302 07 邮电费 680,608   680,608
302 09 物业管理费 4,575,544   4,575,544
302 11 差旅费 422,790   422,790
302 12 因公出国(境)费用 646,832   646,832
302 13 维修(护)费 1,479,088   1,479,088
302 14 租赁费 15,004   15,004
302 15 会议费 228,596   228,596
302 16 培训费 261,967   261,967
302 17 公务接待费 808,333   808,333
302 25 专用燃料费 550,000   550,000
302 26 劳务费 260,483   260,483
302 27 委托业务费 75,000   75,000
302 28 工会经费 590,249   590,249
302 29 福利费 587,617   587,617
302 31 公务用车运行维护费 680,608   680,608
302 39 其他交通费用 2,197,200   2,197,200
302 99 其他商品和服务支出 1,079,458   1,079,458
303   对个人和家庭的补助 2,698,344 2,698,344  
303 01 离休费 189,684 189,684  
303 02 退休费 2,160 2,160  
303 11 住房公积金 2,506,500 2,506,500  
310   其他资本性支出 563,700   563,700
310 02 办公设备购置 563,700   563,700
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 74,461,064 54,078,309 20,382,755
               

 

2016年中国共产主义青年团上海市委员会部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
309.5 64.7 158.7 86.1 18 68.1

  2016年中国共产主义青年团上海市委员会部门“三公”经费预算说明

  中国共产主义青年团上海市委员会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为309.5万元,包括中国共产主义青年团上海市委员会部门以及下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加59.6万元。其中:

  因公出国(境)费预算64.7万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加3.1万元,主要是新增下属预算单位。

  公务接待费预算158.7万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算增加63.2万元,主要是新增下属预算单位。

  公务用车购置及运行费预算86.1万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少6.7万元,主要是贯彻落实公务用车改革精神,减少安排公务用车购置费预算。

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