中国共产主义青年团上海市委员会(部门)主要职能
共青团是党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是国家政权的重要社会支柱之一,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。共青团上海市委受中共上海市委和共青团中央领导,其机关的主要工作任务是:
1、领导全市共青团工作;在市青联中发挥核心作用;指导市学联工作;受党的委托领导本市少先队工作;依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。
2、教育、引导本市团员青年高举邓小平理论伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线;按照“三个代表”的要求,在上海两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人;积极为党输送新鲜血液。
3、适应上海经济和社会发展的需要,围绕党的中心任务,组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动;充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。
4、调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况;参与制定并实施本市青少年工作和青少年事业发展规划;参与制定并实施本市有关青年和青年工作的政策,参与起草有关法规草案并实施有关法规;配合政府处理、协调和督办与本市青少年权益相关的事务;积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。
5、协助党和政府做好本市在校学生、职业青年的教育、引导工作;以社区为依托,整合各种资源,为社区各类青少年群体提供服务和帮助,切实维护社会的安定团结。
6、开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;会同本市有关部门做好青少年外事工作,建立、发展同世界各国青少年的联系,促进国际交流与合作。
7、坚持以党建带团建,按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求,加强本市基层团组织建设,增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力;积极运用信息技术,推动本市青少年工作手段的现代化。
8、加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平;大力选拔、培养和输送年轻干部。
9、承办市委、市政府交办的其他事项。
2016年中国共产主义青年团上海市委员会(部门)预算编制说明
中国共产主义青年团上海市委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市委员会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位2家,事业单位5家。
2016年,中国共产主义青年团上海市委员会部门预算支出总额为19,549万元,其中:一般公共预算拨款支出预算16,590万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出7,446万元;项目支出9,144万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务”科目10,967万元,主要用于人员经费、公共经费等基本支出,全市共青团工作和青少年事务管理工作、青少年的组织动员和教育引导工作、处理和督办与青少年权益相关的事务工作等项目支出。
2.“教育”科目4,773万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,全日制普通高等教育、成人高教、全国团干部培训等项目支出。
3.“科学技术”科目197万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,少先队科学专门研究、课题规划等项目支出。
4.“社会保障和就业”科目40万元,主要用于机关事业退休人员活动经费等支出。
5.“医疗卫生”科目362万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
6.“住房保障支出”科目251万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:中国共产主义青年团上海市委员会 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 165,899,952 | 一、一般公共服务支出 | 129,127,017 |
1.一般公共预算资金 | 165,899,952 | 二、教育支出 | 56,124,640 |
2.政府性基金 | 三、科学技术支出 | 1,969,976 | |
二、事业收入 | 11,914,491 | 四、社会保障和就业支出 | 396,752 |
三、事业单位经营收入 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 4,688,112 | |
四、其他收入 | 17,675,594 | 六、住房保障支出 | 3,183,540 |
收入总计 | 195,490,037 | 支出总计 | 195,490,037 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:中国共产主义青年团上海市委员会 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 165,899,952 | 一、一般公共服务支出 | 109,672,256 | 109,672,256 | |
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 47,730,288 | 47,730,288 | |||
五、科学技术支出 | 1,969,976 | 1,969,976 | |||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 396,752 | 396,752 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 3,624,180 | 3,624,180 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 2,506,500 | 2,506,500 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入总计 | 165,899,952 | 支出总计 | 165,899,952 | 165,899,952 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:中国共产主义青年团上海市委员会 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 109,672,256 | 41,762,296 | 67,909,960 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,510,992 | 4,004,565 | 5,506,427 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 4,004,565 | 4,004,565 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,506,427 | 5,506,427 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 100,161,264 | 37,757,731 | 62,403,533 | |
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 22,635,746 | 22,635,746 | |
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 54,481,870 | 54,481,870 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 23,043,648 | 15,121,985 | 7,921,663 |
205 | 教育支出 | 47,730,288 | 25,006,058 | 22,724,230 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 47,730,288 | 25,006,058 | 22,724,230 | |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 47,730,288 | 25,006,058 | 22,724,230 |
206 | 科学技术支出 | 1,969,976 | 1,412,186 | 557,790 | ||
206 | 06 | 社会科学 | 1,969,976 | 1,412,186 | 557,790 | |
206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 1,412,186 | 1,412,186 | |
206 | 06 | 02 | 社会科学研究 | 557,790 | 557,790 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 396,752 | 191,844 | 204,908 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 225,844 | 191,844 | 34,000 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,160 | 2,160 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 189,684 | 189,684 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34,000 | 34,000 | |
208 | 08 | 抚恤 | 125,908 | 125,908 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 125,908 | 125,908 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 45,000 | 45,000 | ||
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 45,000 | 45,000 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,624,180 | 3,582,180 | 42,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 3,582,180 | 3,582,180 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1,214,040 | 1,214,040 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2,368,140 | 2,368,140 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 42,000 | 42,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 42,000 | 42,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,506,500 | 2,506,500 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,506,500 | 2,506,500 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,506,500 | 2,506,500 | |
合计 | 165,899,952 | 74,461,064 | 91,438,888 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||||
编制单位:中国共产主义青年团上海市委员会 | 单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 51,379,965 | 51,379,965 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 9,144,348 | 9,144,348 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | 29,237,596 | 29,237,596 | |||
301 | 03 | 奖金 | 264,953 | 264,953 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 11,076,792 | 11,076,792 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,656,276 | 1,656,276 | |||
302 | 商品和服务支出 | 19,819,055 | 19,819,055 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 1,143,233 | 1,143,233 | |||
302 | 02 | 印刷费 | 352,500 | 352,500 | |||
302 | 03 | 咨询费 | 45,000 | 45,000 | |||
302 | 04 | 手续费 | 5,000 | 5,000 | |||
302 | 05 | 水费 | 385,040 | 385,040 | |||
302 | 06 | 电费 | 2,748,905 | 2,748,905 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 680,608 | 680,608 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 4,575,544 | 4,575,544 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 422,790 | 422,790 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 646,832 | 646,832 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 1,479,088 | 1,479,088 | |||
302 | 14 | 租赁费 | 15,004 | 15,004 | |||
302 | 15 | 会议费 | 228,596 | 228,596 | |||
302 | 16 | 培训费 | 261,967 | 261,967 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | 808,333 | 808,333 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | 550,000 | 550,000 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 260,483 | 260,483 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | 75,000 | 75,000 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 590,249 | 590,249 | |||
302 | 29 | 福利费 | 587,617 | 587,617 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 680,608 | 680,608 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 2,197,200 | 2,197,200 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,079,458 | 1,079,458 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,698,344 | 2,698,344 | ||||
303 | 01 | 离休费 | 189,684 | 189,684 | |||
303 | 02 | 退休费 | 2,160 | 2,160 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 2,506,500 | 2,506,500 | |||
310 | 其他资本性支出 | 563,700 | 563,700 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 563,700 | 563,700 | |||
合计 | 74,461,064 | 54,078,309 | 20,382,755 | ||||
2016年中国共产主义青年团上海市委员会部门“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
309.5 | 64.7 | 158.7 | 86.1 | 18 | 68.1 |
2016年中国共产主义青年团上海市委员会部门“三公”经费预算说明
中国共产主义青年团上海市委员会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为309.5万元,包括中国共产主义青年团上海市委员会部门以及下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加59.6万元。其中:
因公出国(境)费预算64.7万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加3.1万元,主要是新增下属预算单位。
公务接待费预算158.7万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算增加63.2万元,主要是新增下属预算单位。
公务用车购置及运行费预算86.1万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少6.7万元,主要是贯彻落实公务用车改革精神,减少安排公务用车购置费预算。