2016年上海市人大常委会办公厅部门预算

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  2016年上海市人民代表大会常务委员会办公厅预算编制说明

  上海市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算是包括上海市人民代表大会常务委员会办公厅本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位3家。2016年,上海市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算支出总额为17,318万元,其中:一般公共预算拨款支出预算17,061万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出6,664万元;项目支出10,397万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目16,237万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,人大立法经费、代表工作经费等项目支出。

  2.“社会保障和就业支出”科目288万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目297万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

  4.“住房保障支出”科目239万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市人民代表大会常务委员会办公厅 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 170,609,837 一、一般公共服务支出 164,865,241
1.一般公共预算资金 170,609,837 二、社会保障和就业支出 2,876,800
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 3,020,856
二、事业收入 2,166,428 四、住房保障支出 2,420,028
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 406,660    
       
       
       
       
       
       
收入总计 173,182,925 支出总计 173,182,925

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市人民代表大会常务委员会办公厅 单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 170,609,837 一、一般公共服务支出 162,368,785 162,368,785  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 2,876,800 2,876,800  
    八、医疗卫生与计划生育支出 2,974,020 2,974,020  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、住房保障支出 2,390,232 2,390,232  
    十六、粮油物资储备支出      
    十七、其他支出      
收入总计 170,609,837 支出总计 170,609,837 170,609,837  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市人民代表大会常务委员会办公厅 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 162,368,785 59,476,508 102,892,277
201 01   人大事务 162,368,785 59,476,508 102,892,277
201 01 01 行政运行 55,751,494 50,469,494 5,282,000
201 01 02 一般行政管理事务 19,379,439   19,379,439
201 01 04 人大会议 14,067,200   14,067,200
201 01 05 人大立法 13,000,000   13,000,000
201 01 06 人大监督 5,140,000   5,140,000
201 01 07 人大代表履职能力提升 4,714,100   4,714,100
201 01 08 代表工作 12,863,567   12,863,567
201 01 09 人大信访工作 475,000   475,000
201 01 50 事业运行 15,965,885 9,007,014 6,958,871
201 01 99 其他人大事务支出 21,012,100   21,012,100
208     社会保障和就业支出 2,876,800 1,958,400 918,400
208 05   行政事业单位离退休 2,876,800 1,958,400 918,400
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,818,400 1,958,400 860,000
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 58,400   58,400
210     医疗卫生与计划生育支出 2,974,020 2,818,020 156,000
210 05   医疗保障 2,818,020 2,818,020  
210 05 01 行政单位医疗 2,328,000 2,328,000  
210 05 02 事业单位医疗 490,020 490,020  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 156,000   156,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 156,000   156,000
221     住房保障支出 2,390,232 2,390,232  
221 02   住房改革支出 2,390,232 2,390,232  
221 02 01 住房公积金 2,390,232 2,390,232  
合计 170,609,837 66,643,160 103,966,677

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市人民代表大会常务委员会办公厅 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 42,924,496 42,924,496  
301 01 基本工资 8,075,508 8,075,508  
301 02 津贴补贴 25,478,396 25,478,396  
301 03 奖金 590,000 590,000  
301 04 社会保障缴费 8,540,592 8,540,592  
301 99 其他工资福利支出 240,000 240,000  
302   商品和服务支出 18,907,032   18,907,032
302 01 办公费 2,355,859   2,355,859
302 02 印刷费 30,000   30,000
302 03 咨询费 20,000   20,000
302 04 手续费 3,000   3,000
302 06 电费 45,000   45,000
302 07 邮电费 925,607   925,607
302 09 物业管理费 1,498,917   1,498,917
302 11 差旅费 1,096,800   1,096,800
302 13 维修(护)费 360,000   360,000
302 14 租赁费 1,911,844   1,911,844
302 15 会议费 559,000   559,000
302 16 培训费 1,118,000   1,118,000
302 17 公务接待费 2,095   2,095
302 26 劳务费 98,000   98,000
302 27 委托业务费 20,000   20,000
302 28 工会经费 852,477   852,477
302 29 福利费 1,289,520   1,289,520
302 31 公务用车运行维护费 1,957,071   1,957,071
302 39 其他交通费用 4,020,000   4,020,000
302 99 其他商品和服务支出 743,842   743,842
303   对个人和家庭的补助 4,348,632 4,348,632  
303 01 离休费 1,920,000 1,920,000  
303 02 退休费 38,400 38,400  
303 11 住房公积金 2,390,232 2,390,232  
310   其他资本性支出 463,000   463,000
310 02 办公设备购置 63,000   63,000
310 03 专用设备购置 400,000   400,000
合计 66,643,160 47,273,128 19,370,032

 

2016年上海市人民代表大会常务委员会办公厅“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
669.7 231.4 242.6 195.7   195.7

  2016年上海市人民代表大会常务委员会办公厅“三公”经费预算说明

  上海市人大常委会办公厅2016年“三公”经费财政拨款预算合计为669.7万元,包括上海市人大常委会办公厅本部以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2016年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,比2015年预算减少244.7万元。其中:

  2016年因公出国(境)预算231.4万元,主要用于安排开展与国外地方议会间的访问会谈、考察调研、合作交流,立法、监督、听证业务培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2015年预算减少51.1万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  2016年公务接待费预算242.6万元,主要用于安排全国性专项会议、专项调研检查、以及国外地方议会团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少193.6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  2016年公务用车购置及运行费预算195.7万元,主要用于安排人大监督、执法检查、代表视察等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务用车运行维护费。

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