2016年上海市机关事务管理局部门预算

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  上海市机关事务管理局主要职能

  上海市机关事务管理局为市政府直属机构。

  主要职能包括:

  1.贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度,拟订本市机关事务管理规章制度并组织实施;负责推进本市机关后勤体制改革;负责市级机关事务的管理、保障、服务。

  2.按照规定承担市级机关国有资产管理工作;履行出资人职责,监督管理市国资委委托的经营性国有资产;承担市领导受赠公务礼品的管理工作。

  3.制定本市机关办公用房使用管理办法并组织实施,监督检查市级机关和区县四套班子等机关办公用房使用管理情况;负责市级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理;审核市级机关和区县四套班子等机关办公用房建设规模以及市级机关办公用房大中修和专项维修计划。

  4.负责本市机关、人民团体、事业单位公务用车(执法执勤用车除外)编制和新增管理,负责市级机关公务用车(执法执勤用车除外)的配备、更新,以及区县四套班子公务用车的更新管理。

  5.指导、协调、推进本市公共机构节约能源资源工作;会同有关部门制定本市公共机构节约能源工作规划、规章制度,按照规定组织实施;负责市级公共机构节能监督管理,对市级公共机构节能技改项目和固定资产投资项目进行节能评估和审查。

  6.负责对本市机关后勤服务工作的指导和监督;确定市级机关各部门引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准,组织实施服务质量的监督管理。

  7.负责本市公务员住房制度改革和住房补贴管理工作,会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施;负责本市省部级以上领导干部住房的规划、管理、调配和服务保障工作。

  8.按照规定会同市公安局对本市机关办公场所内部安全技术防范实施业务指导;承担市人大常委会、市政府机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作;负责由其管理的市级机关后勤单位以及本机关所属企事业单位生产安全、消防、道路交通等安全运行保障工作的监督和指导。

  9.负责本市有关重要会议和重大活动的保障工作;负责市级机关办公用房基建经费的管理;承办部分市级机关日常行政经费的会计核算工作。

  10.按照市级机关资产配置规定和标准,对纳入预算的市级机关办公用房、公务用车、物业管理等项目提出审核意见。

  11.负责市级机关部分集中办公场所计算机网络系统和涉密信息工程的建设和维护保障管理。

  12.负责市级领导机关人防设施的规划编制、基本建设、维修维护和日常管理工作。

  13.负责对市政府采购中心的日常管理,并依法监督促其规范实施政府采购活动。

  2016年上海市机关事务管理局预算编制说明

  上海市机关事务管理局部门预算包括上海市机关事务管理局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家,事业单位9家。

  2016年,上海市机关事务管理局预算支出总额为43,621万元,其中:一般公共预算拨款支出预算43,090万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出22,231万元;项目支出20,859万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目33,752万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,市级机关车辆新增及更新经费、“12345”市民服务热线服务外包经费等项目支出。

  2.“文化体育与传媒支出”科目8,017万元,主要用于市孙宋文管委系统单位人员经费、公用经费等基本支出,文物管理经费、儿博馆大修及布展经费等项目支出。

  3.“社会保障和就业支出”科目310万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”科目638万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。

  5.“住房保障支出”科目373万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市机关事务管理局 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 430,904,153 一、一般公共服务支出 339,461,095
1.一般公共预算资金 430,904,153 二、文化体育与传媒支出 83,216,085
2.政府性基金   三、社会保障和就业支出 3,100,972
二、事业收入 3,752,814 四、医疗卫生与计划生育支出 6,579,144
三、事业单位经营收入   五、住房保障支出 3,851,328
四、其他收入 1,551,657    
收入总计 436,208,624 支出总计 436,208,624

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市机关事务管理局     单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 430,904,153 一、一般公共服务支出 337,521,023 337,521,023  
二、政府性基金   二、文化体育与传媒支出 80,169,998 80,169,998  
    三、社会保障和就业支出 3,100,972 3,100,972  
    四、医疗卫生与计划生育支出 6,384,612 6,384,612  
    五、住房保障支出 3,727,548 3,727,548  
收入总计 430,904,153 支出总计 430,904,153 430,904,153  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市机关事务管理局   单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 337,521,023 175,182,635 162,338,388
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 337,521,023 175,182,635 162,338,388
201 03 01 行政运行 130,935,254 130,743,671 191,583
201 03 02 一般行政管理事务 132,394,431   132,394,431
201 03 50 事业运行 44,581,068 44,438,964 142,104
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 29,610,270   29,610,270
207     文化体育与传媒支出 80,169,998 34,963,963 45,206,035
207 02   文物 80,169,998 34,963,963 45,206,035
207 02 04 文物保护 80,169,998 34,963,963 45,206,035
208     社会保障和就业支出 3,100,972 2,116,572 984,400
208 05   行政事业单位离退休 3,100,972 2,116,572 984,400
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,405,692 2,009,772 395,920
208 05 02 事业单位离退休 515,280 106,800 408,480
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 180,000   180,000
210     医疗卫生与计划生育支出 6,384,612 6,324,612 60,000
210 05   医疗保障 6,324,612 6,324,612  
210 05 01 行政单位医疗 2,838,240 2,838,240  
210 05 02 事业单位医疗 3,486,372 3,486,372  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 3,727,548 3,727,548  
221 02   住房改革支出 3,727,548 3,727,548  
221 02 01 住房公积金 3,727,548 3,727,548  
      合计 430,904,153 222,315,330 208,588,823

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门:     单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 73,469,133 73,469,133  
301 01 基本工资 12,236,364 12,236,364  
301 02 津贴补贴 41,334,488 41,334,488  
301 03 奖金 423,925 423,925  
301 04 社会保障缴费 17,938,356 17,938,356  
301 99 其他工资福利支出 1,536,000 1,536,000  
302   商品和服务支出 141,419,177   141,419,177
302 01 办公费 2,730,152   2,730,152
302 02 印刷费 387,700   387,700
302 03 咨询费 201,700   201,700
302 04 手续费 38,190   38,190
302 05 水费 152,400   152,400
302 06 电费 757,600   757,600
302 07 邮电费 1,003,074   1,003,074
302 09 物业管理费 96,242,729   96,242,729
302 11 差旅费 1,116,660   1,116,660
302 12 因公出国(境)费用 1,008,000   1,008,000
302 13 维修(护)费 3,628,780   3,628,780
302 14 租赁费 19,924,580   19,924,580
302 15 会议费 478,917   478,917
302 16 培训费 883,600   883,600
302 17 公务接待费 160,421   160,421
302 26 劳务费 424,000   424,000
302 27 委托业务费 309,600   309,600
302 28 工会经费 1,038,734   1,038,734
302 29 福利费 1,331,640   1,331,640
302 31 公务用车运行维护费 4,949,300   4,949,300
302 39 其他交通费用 3,042,600   3,042,600
302 99 其他商品和服务支出 1,608,800   1,608,800
303   对个人和家庭的补助 5,844,120 5,844,120  
303 01 离休费 2,100,732 2,100,732  
303 02 退休费 15,840 15,840  
303 11 住房公积金 3,727,548 3,727,548  
310   其他资本性支出 1,582,900   1,582,900
310 02 办公设备购置 1,335,200   1,335,200
310 03 专用设备购置 230,700   230,700
310 99 其他资本性支出 17,000   17,000
合计 222,315,330 79,313,253 143,002,077

  2016年上海市机关事务管理局“三公”经费预算说明

  上海市机关事务管理局2016年“三公”经费财政拨款预算为2,758.34万元,包括上海市机关事务管理局本部以及下属9家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加87.74万元。其中:

  因公出国(境)费预算100.8万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年预算持平。

  公务接待费预算66.04万元,主要安排全国性专业会议、政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少8.36万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算2,591.5万元,主要安排部分市级机关和局下属事业单位编制内公务车辆的报废更新,以及用于保障政务、应急抢险救灾、机要通讯及其他公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加96.1万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新。  

2016年上海市机关事务管理局“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
2758.34 100.8 66.04 2591.5 2096.6 494.9

 

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