2016年上海市体育局部门预算

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  上海市体育局主要职能

  上海市体育局是上海市政府直属机构。主要职责包括:贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;制定本市体育工作的发展战略和发展目标,编制体育事业的发展规划、计划并组织实施;推进全民健身计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划本市竞技体育运行项目的设置与重点布局,指导协调体育训练工作;制定青少年业余训练规划和政策指导;制定体育竞赛制度,编制体育科研、体育教育规划;协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。

  2016年上海市体育局预算编制说明

  上海市体育局部门预算是包括上海市体育局本部以及下属26家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位26家。2016年,上海市体育局部门预算支出总额为167,343万元,其中:一般公共预算拨款支出预算103,877万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出57,060万元;项目支出46,816万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“教育支出”科目41,365万元,主要用于上海市体育局直属三个学校的相关项目支出。

  2.“科学技术支出”科目3,062万元,主要用于上海市体育局直属科研单位体育科研支出。

  3.“文化体育与传媒支出”科目53,280万元,主要用于上海市体育局体育训练、体育竞赛等专项支出。

  4.“社会保障和就业支出”科目408万元,主要用于上海市体育局离退休经费等支出。

  5.“医疗卫生与计划生育支出”科目3,493万元,主要用于上海市体育局在职人员医疗保障经费。

  6.“住房保障支出”科目2,268万元,主要用于上海市体育局在职人员缴纳住房公积金和提租补贴等支出。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市体育局 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,581,020,609 一、教育支出 416,454,462
1.一般公共预算资金 1,038,768,683 二、科学技术支出 32,494,834
2.政府性基金 542,251,926 三、文化体育与传媒支出 616,120,865
二、事业收入 85,547,823 四、社会保障和就业支出 4,150,453
三、事业单位经营收入 1,326,125 五、医疗卫生与计划生育支出 37,503,000
四、其他收入 5,533,503 六、住房保障支出 24,452,520
    七、其他支出 542,251,926
       
       
       
       
       
收入总计 1,673,428,060 支出总计 1,673,428,060
2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市体育局     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 1,038,768,683 一、教育支出 413,654,466 413,654,466  
二、政府性基金 542,251,926 二、科学技术支出 30,618,709 30,618,709  
    三、文化体育与传媒支出 532,802,065 532,802,065  
    四、社会保障和就业支出 4,084,455 4,084,455  
    五、医疗卫生与计划生育支出 34,932,504 34,932,504  
    六、住房保障支出 22,676,484 22,676,484  
    七、其他支出 542,251,926   542,251,926
           
           
           
           
           
收入总计 1,581,020,609 支出总计 1,581,020,609 1,038,768,683 542,251,926
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 413,654,466 284,526,043 129,128,423
205 03   职业教育 413,654,466 284,526,043 129,128,423
205 03 02 中专教育 87,299,002 63,390,095 23,908,907
205 03 05 高等职业教育 326,355,464 221,135,948 105,219,516
206     科学技术支出 30,618,709 17,218,504 13,400,205
206 03   应用研究 30,618,709 17,218,504 13,400,205
206 03 02 社会公益研究 30,618,709 17,218,504 13,400,205
207     文化体育与传媒支出 532,802,065 208,151,179 324,650,886
207 03   体育 532,802,065 208,151,179 324,650,886
207 03 01 行政运行 20,672,851 20,630,464 42,387
207 03 02 一般行政管理事务 724,647   724,647
207 03 05 体育竞赛 21,800,000   21,800,000
207 03 06 体育训练 290,454,429 110,624,904 179,829,525
207 03 07 体育场馆 76,465,278 58,417,998 18,047,280
207 03 08 群众体育 5,937,900   5,937,900
207 03 09 体育交流与合作 4,900,000   4,900,000
207 03 99 其他体育支出 111,846,960 18,477,813 93,369,147
208     社会保障和就业支出 4,084,455 3,159,876 924,579
208 05   行政事业单位离退休 4,084,455 3,159,876 924,579
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,103,508 942,708 160,800
208 05 02 事业单位离退休 2,425,147 2,217,168 207,979
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 555,800   555,800
210     医疗卫生与计划生育支出 34,932,504 34,872,504 60,000
210 05   医疗保障 34,872,504 34,872,504 0
210 05 01 行政单位医疗 893,100 893,100  
210 05 02 事业单位医疗 33,979,404 33,979,404  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 22,676,484 22,676,484 0
221 02   住房改革支出 22,676,484 22,676,484  
221 02 01 住房公积金 22,676,484 22,676,484  
合计 1,038,768,683 570,604,590 468,164,093
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制部门:   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
229     其他支出 542,251,926 10,278,684 531,973,242
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出 57,829,684 10,279,684 47,550,000
229 08 05 体育彩票销售机构的业务费支出 57,829,684 10,279,684 47,550,000
229 60   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 484,423,242 0 484,423,242
229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 484,423,242   484,423,242
             
             
             
             
             
             
合计 542,251,926 10,278,684 531,973,242
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 457,971,112 457,971,112 0
301 01 基本工资 88,509,108 88,509,108  
301 02 津贴补贴 241,498,512 241,498,512  
301 03 奖金 100,000 100,000  
301 04 社会保障缴费 109,455,492 109,455,492  
301 99 其他工资福利支出 18,408,000 18,408,000  
302   商品和服务支出 83,263,502 0 83,263,502
302 01 办公费 12,135,582   12,135,582
302 02 印刷费 326,000   326,000
302 03 咨询费 216,560   216,560
302 04 手续费 164,060   164,060
302 05 水费 2,034,040   2,034,040
302 06 电费 6,576,853   6,576,853
302 07 邮电费 1,669,000   1,669,000
302 09 物业管理费 2,767,000   2,767,000
302 11 差旅费 2,905,730   2,905,730
302 12 因公出国(境)费用 250,000   250,000
302 13 维修(护)费 5,180,680   5,180,680
302 14 租赁费 11,293,957   11,293,957
302 15 会议费 805,540   805,540
302 16 培训费 502,020   502,020
302 17 公务接待费 592,911   592,911
302 18 专用材料费 1,807,800   1,807,800
302 25 专用燃料费 2,310,160   2,310,160
302 26 劳务费 2,745,936   2,745,936
302 27 委托业务费 6,229,549   6,229,549
302 28 工会经费 4,116,345   4,116,345
302 29 福利费 8,503,020   8,503,020
302 31 公务用车运行维护费 2,486,900   2,486,900
302 39 其他交通费用 1,861,285   1,861,285
302 99 其他商品和服务支出 5,782,574   5,782,574
303   对个人和家庭的补助 25,836,360 25,836,360 0
303 01 离休费 3,159,876 3,159,876  
303 11 住房公积金 22,676,484 22,676,484  
310   其他资本性支出 3,533,616 0 3,533,616
310 02 办公设备购置 3,053,616   3,053,616
310 99 其他资本性支出 480,000   480,000
合计 570,604,590 483,807,472 86,797,118
2016年上海市体育局部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1022.7 198 134.3 690.4 372.91 317.49

  2016年上海市体育局部门“三公”经费预算说明

  上海市体育局部门2016年“三公”经费财政拨款预算为1022.7万元,包括上海市体育局部门以及下属×家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少322万元。其中:

  因公出国(境)费预算198万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少6.8万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算134.3万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少84.8万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算690.4万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少83.67万元:主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。

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