2016年上海市人民政府外事办公室部门预算

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  上海市人民政府外事办公室主要职能

  上海市人民政府外事办公室是主管全市外事工作的市政府组成部门,同时又是中共上海市委及其外事工作领导小组的工作机构。主要职能包括:

  1、贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本市实际,研究起草外事工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。

  2、负责来沪访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的各国驻华外交人员的接待工作;负责安排市领导参加非经贸外事活动。

  3、负责本市与国外友好城市、友好省(州、府、大区、县)交往活动的组织工作;指导本市外事接待、民间对外交往及涉外参观点建设工作。

  4、负责本市人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作;根据有关规定,审批或审核有关部门派遣的出国及赴香港、澳门特别行政区团组和人员工作;负责办理因公出国人员的护照和申办签证及因公人员赴香港、澳门特别行政区的通行证的签发及签注工作;负责办理市领导出访报批等事宜;负责本市对外邀请管理工作,以及香港、澳门特别行政区政府同本市的交往事宜,按授权核发外国人来沪的签证通知函电。

  5、负责办理与外国驻沪领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务;负责对外国驻沪新闻机构和外国记者的管理,审批和组织短期来沪外国记者的采访活动;负责处理或协助处理本市重大的涉外事件。

  6、负责审理有关外事、涉外工作的请示事宜,协调重要外事和涉外活动;根据有关规定,审核或审批在本市举行的重要国际会议工作;协同有关部门研究和处理有关口岸涉外事宜;会同有关部门做好在沪外国人士的管理及对外国友好人士的表彰、奖励工作。

  7、负责协调涉外安全事务工作,牵头负责协调境外非政府组织在沪活动的管理和本市民间组织涉外活动的管理工作;协助做好有关涉外安全事务。

  8、指导有关外事工作机构的业务工作;负责外事干部国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作;监督、检查外事纪律的执行情况,协助有关部门处理违反外事纪律、严重损害国家利益和声誉的重大案件;会同有关部门表彰外事系统的先进单位和个人。

  9、管理、指导上海市人民对外友好协会等社会团体工作。

  10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  11、承办市委、市政府交办的其他事项。

  2016年部门预算编制说明

  上海市人民政府外事办公室部门预算是包括上海市人民政府外事办公室本部以及下属上海市护照签证受理中心、上海市外事翻译室和上海日本研究交流中心3家预算单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家,事业单位3家。

  2016年,上海市人民政府外事办公室部门预算支出总额为7,673.87万元,其中:一般公共预算拨款支出预算7,644.76万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出7,151.87万元;项目支出492.89万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目6,648.81万元,主要用于人员支出、公用经费以及为维护正常办公所需支出的项目经费。

  2.“社会保障和就业支出”科目314.87万元,主要用于离退休人员支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目465.74万元,主要用于社保中的医疗和在职市管保健对象医疗保健统筹金。

  4.“住房保障支出”科目215.34万元,主要用于人员公积金和住房补贴。

  2016年部门财务收支预算总表

编制部门:上海市人民政府外事办公室 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 76,447,612 一、一般公共服务支出 66,735,052
1.一般公共预算资金 76,447,612 二、社会保障和就业支出 3,148,680
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 4,687,500
二、事业收入   四、住房保障支出 2,167,464
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 291,084    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 76,738,696 支出总计 76,738,696

  

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市人民政府外事办公室 单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 76,447,612 一、一般公共服务支出 66,488,128 66,488,128  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 3,148,680 3,148,680  
    八、医疗卫生与计划生育支出 4,657,392 4,657,392  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 2,153,412 2,153,412  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 76,447,612 支出总计 76,447,612 76,447,612  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市人民政府外事办公室 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 66,488,128 62,798,655 3,689,473
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 66,488,128 62,798,655 3,689,473
201 03 01 行政运行 56,048,419 53,679,615 2,368,804
201 03 02 一般行政管理事务 605,669   605,669
201 03 50 事业运行 9,834,040 9,119,040 715,000
208     社会保障和就业支出 3,148,680 1,981,272 1,167,408
208 05   行政事业单位离退休 3,148,680 1,981,272 1,167,408
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,981,272 1,981,272  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,167,408   1,167,408
210     医疗卫生与计划生育支出 4,657,392 4,585,392 72,000
210 05   医疗保障 4,585,392 4,585,392  
210 05 01 行政单位医疗 3,896,976 3,896,976  
210 05 02 事业单位医疗 688,416 688,416  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 72,000   72,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 72,000   72,000
221     住房保障支出 2,153,412 2,153,412  
221 02   住房改革支出 2,153,412 2,153,412  
221 02 01 住房公积金 2,153,412 2,153,412  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 76,447,612 71,518,731 4,928,881

  

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市人民政府外事办公室 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 43,671,716 43,671,716  
301 01 基本工资 7,399,548 7,399,548  
301 02 津贴补贴 22,846,868 22,846,868  
301 03 奖金 516,444 516,444  
301 04 社会保障缴费 11,660,856 11,660,856  
301 99 其他工资福利支出 1,248,000 1,248,000  
302   商品和服务支出 23,042,333   23,042,333
302 01 办公费 1,194,548   1,194,548
302 02 印刷费 20,000   20,000
302 03 咨询费 100,000   100,000
302 04 手续费 6,360   6,360
302 05 水费 202,600   202,600
302 06 电费 219,000   219,000
302 07 邮电费 672,000   672,000
302 09 物业管理费 1,864,154   1,864,154
302 11 差旅费 420,000   420,000
302 12 因公出国(境)费用 360,000   360,000
302 13 维修(护)费 1,260,000   1,260,000
302 14 租赁费 7,776,881   7,776,881
302 15 会议费 560,000   560,000
302 16 培训费 498,000   498,000
302 17 公务接待费 361,500   361,500
302 26 劳务费 300,000   300,000
302 28 工会经费 610,730   610,730
302 29 福利费 725,760   725,760
302 31 公务用车运行维护费 904,000   904,000
302 39 其他交通费用 3,520,800   3,520,800
302 99 其他商品和服务支出 1,466,000   1,466,000
303   对个人和家庭的补助 4,134,684 4,134,684  
303 01 离休费 1,962,912 1,962,912  
303 02 退休费 18,360 18,360  
303 11 住房公积金 2,153,412 2,153,412  
310   其他资本性支出 669,998   669,998
310 02 办公设备购置 669,998   669,998
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 71,518,731 47,806,400 23,712,331

  

2016年上海市人民政府外事办公室部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
162.55 36 36.15 90.4   90.4

  2016年上海市人民政府外事办公室部门“三公”经费预算说明

上海市人民政府外事办公室2016年“三公”经费财政拨款预算为162.55万元,包括外办本部以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少30.85万元。其中:
因公出国(境)费预算36万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少23万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算36.15万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少7.85万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算90.40万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

 

  

 

 

 

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