上海市机构编制委员会办公室主要职能 |
贯彻执行有关机构编制工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究拟订本市行政管理体制改革总体方案、市级党政机构改革方案,并组织实施;负责审核、报批和协调市委、市政府机关各工作部门的设立和调整工作;指导、协调区县机构改革和机构编制管理工作;研究拟订事业单位分类改革指导性意见,并组织实施;负责市属事业单位登记管理工作;负责组织实施,组织、指导、协调、监督本市行政审批制度改革工作,开展行政审批清理,推进行政审批批后监督检查,等。 |
2016年上海市机构编制委员会办公室预算编制说明 |
上海市机构编制委员会办公室部门预算是上海市机构编制委员会办公室本部的综合收支计划。本部门中,行政单位1家。2016年,上海市机构编制委员会办公室部门预算支出总额为1777.00万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1777.00万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1021.06万元;项目支出755.94万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: |
1.“一般公共服务”科目1687.94万元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出。 |
2.“社会保障和就业支出”科目0.08万元,主要用于机关事业单位退休人员活动经费等。 |
3.“医疗卫生”科目54.68万元,主要用于在职人员医疗保险缴费等。 |
4.“住房保障支出”科目34.30万元,主要用于在职人员住房公积金。 |
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市机构编制委员会办公室 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 17,770,000 | 一、一般公共服务支出 | 16,879,412 |
1.一般公共预算资金 | 17,770,000 | 二、社会保障和就业支出 | 800 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 546,780 | |
四、住房保障支出 | 343,008 | ||
收入总计 | 17,770,000 | 支出总计 | 17,770,000 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海市机构编制委员会办公室 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 17,770,000 | 一、一般公共服务支出 | 16,879,412 | 16,879,412 | |
二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 800 | 800 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 546,780 | 546,780 | |||
四、住房保障支出 | 343,008 | 343,008 | |||
收入总计 | 17,770,000 | 支出总计 | 17,770,000 | 17,770,000 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:上海市机构编制委员会办公室 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 16,879,412 | 9,326,791 | 7,552,621 | ||
201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 16,879,412 | 9,326,791 | 7,552,621 | |
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 9,346,791 | 9,326,791 | 20,000 |
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,532,621 | 7,532,621 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 800 | 800 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 800 | 800 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 800 | 800 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 546,780 | 540,780 | 6,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 540,780 | 540,780 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 540,780 | 540,780 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 343,008 | 343,008 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 343,008 | 343,008 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 343,008 | 343,008 | |
合计 | 17,770,000 | 10,210,579 | 7,559,421 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制部门:上海市机构编制委员会办公室 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 6,292,550 | 6,292,550 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,071,576 | 1,071,576 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 3,617,696 | 3,617,696 | |
301 | 03 | 奖金 | 89,298 | 89,298 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 1,369,980 | 1,369,980 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 144,000 | 144,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 3,389,021 | 3,389,021 | ||
302 | 01 | 办公费 | 430,000 | 430,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 05 | 水费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 06 | 电费 | 450,000 | 450,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 642,821 | 642,821 | |
302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 43,900 | 43,900 | |
302 | 16 | 培训费 | 90,000 | 90,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 72,105 | 72,105 | |
302 | 29 | 福利费 | 100,800 | 100,800 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 | 105,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 727,200 | 727,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 117,195 | 117,195 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 343,008 | 343,008 | ||
303 | 11 | 住房公积金 | 343,008 | 343,008 | |
310 | 其他资本性支出 | 186,000 | 186,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 166,000 | 166,000 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 20,000 | 20,000 | |
合计 | 10,210,579 | 6,635,558 | 3,575,021 |
2016年上海市机构编制委员会办公室部门“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
50.39 | 25 | 14.89 | 10.5 | 0 | 10.5 |
2016年上海市机构编制委员会办公室部门“三公”经费预算说明
上海市机构编制委员会办公室2016年“三公”经费财政拨款预算为50.39万元,比2015年预算减少14.86万元。其中:
因公出国(境)费预算25万元,与2015年预算持平。主要用于安排本办工作人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费预算14.89万元,比2015年预算减少14.86万元。主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。
公务用车购置及运行费预算10.5万元,与2015年预算持平。主要用于公务文件交换所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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