2016年中共上海市社会工作委员会部门预算

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  中共上海市社会工作委员会主要职能

  中共上海市社会工作委员会是中共上海市委的派出机构,根据市委授权,负责对全市新社会组织、新经济组织党的工作的指导、协调、研究和督查。

  主要职能包括:

  1.贯彻执行党的路线、方针和政策,保证市委、市政府重大决策在本市新社会组织、新经济组织的贯彻落实,发挥维护全局、综合协调、协管干部和共谋发展的作用。2.负责本市新社会组织、新经济组织等领域党建工作的规划协调,研究加强和改进党对社会建设工作领导的重大问题,为市委提供决策意见和建议。3.领导归口单位党的工作;负责本市新社会组织、新经济组织党的宣传工作、思想政治工作和精神文明建设的规划、协调和指导;配合市委组织部指导区县和有关部门做好新社会组织、新经济组织党的基层组织建设和党员队伍建设;负责新社会组织、新经济组织党建工作信息化建设。4.按照干部管理权限,协助市委管理有关市管领导干部;根据党管人才的原则,充分发挥党组织的影响力和凝聚力,发现、引导、团结各类优秀人才;接受大型民营企业集团党的组织关系挂靠,支持、服务、促进非公企业发展。5.指导归口单位退(离)休干部的管理、教育和服务工作,充分发挥退(离)休干部的作用;指导归口单位统战工作,充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用;领导归口单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。6.负责及时、妥善地协调处理本市新社会组织、新经济组织影响稳定的各类事件,确保稳定。7.通过党的基层组织,教育、引导和督促有关单位依法开展各类社会、经济活动,遵守社会公德,建立社会诚信,树立良好的社会风气。8.负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求,帮助其解决发展中困难。9.完成市委交办的其他事项。

  2016年中共上海市社会工作委员会预算编制说明

  中共上海市社会工作委员会部门预算是中共上海市社会工作委员会本部的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家。

  2016年,中共上海市社会工作委员会部门预算支出总额为5,284万元,其中:一般公共预算拨款支出预算5,284万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,539万元;项目支出3,745万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目5,131万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,以及两新组织管理工作经费等项目支出;

  2.“社会保障和就业支出”科目4万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出;

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目91万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出;

  4.“住房保障支出”科目59万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中共上海市社会工作委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 52,840,000 一、一般公共服务支出 51,308,044
1.一般公共预算资金 52,840,000 二、社会保障和就业支出 35,640
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 907,860
二、事业收入   四、住房保障支出 588,456
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
收入总计 52,840,000 支出总计 52,840,000
           

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中共上海市社会工作委员会 单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 52,840,000 一、一般公共服务支出 51,308,044 51,308,044  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 35,640 35,640  
    八、医疗卫生与计划生育支出 907,860 907,860  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 588,456 588,456  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
收入总计 52,840,000 支出总计 52,840,000 52,840,000  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:中共上海市社会工作委员会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 51,308,044 13,936,129 37,371,915
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 51,308,044 13,936,129 37,371,915
201 31 01 行政运行 13,936,129 13,936,129  
201 31 02 一般行政管理事务 37,371,915   37,371,915
208     社会保障和就业支出 35,640 6,120 29,520
208 05   行政事业单位离退休 35,640 6,120 29,520
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 32,040 6,120 25,920
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3,600   3,600
210     医疗卫生与计划生育支出 907,860 859,860 48,000
210 05   医疗保障 859,860 859,860  
210 05 01 行政单位医疗 859,860 859,860  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 48,000   48,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 48,000   48,000
221     住房保障支出 588,456 588,456  
221 02   住房改革支出 588,456 588,456  
221 02 01 住房公积金 588,456 588,456  
合计 52,840,000 15,390,565 37,449,435
               

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:中共上海市社会工作委员会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 10,787,589 10,787,589  
301 01 基本工资 2,061,612 2,061,612  
301 02 津贴补贴 6,173,016 6,173,016  
301 03 奖金 171,801 171,801  
301 04 社会保障缴费 2,381,160 2,381,160  
302   商品和服务支出 3,878,400   3,878,400
302 01 办公费 454,000   454,000
302 02 印刷费 50,000   50,000
302 05 水费 10,000   10,000
302 06 电费 100,000   100,000
302 07 邮电费 300,000   300,000
302 11 差旅费 400,000   400,000
302 12 因公出国(境)费用 399,900   399,900
302 13 维修(护)费 50,000   50,000
302 15 会议费 180,000   180,000
302 16 培训费 129,600   129,600
302 17 公务接待费 58,806   58,806
302 28 工会经费 227,000   227,000
302 29 福利费 155,520   155,520
302 31 公务用车运行维护费 280,000   280,000
302 39 其他交通费用 1,028,400   1,028,400
302 99 其他商品和服务支出 55,174   55,174
303   对个人和家庭的补助 594,576 594,576  
303 02 退休费 6,120 6,120  
303 11 住房公积金 588,456 588,456  
310   其他资本性支出 130,000   130,000
310 02 办公设备购置 130,000   130,000
合计 15,390,565 11,382,165 4,008,400

 

2016年中共上海市社会工作委员会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
73.9 40 5.9 28   28
               

  2016年中共上海市社会工作委员会“三公”经费预算说明

  中共上海市社会工作委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为73.9万元,包括中共上海市社会工作委员会本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少8.3万元。其中:

  因公出国(境)费预算40万元,主要安排机关单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年预算持平。

  公务接待费预算5.9万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少11.8万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算28万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加3.5万元,主要是根据工作实际情况,据实安排公务用车运行维护费。

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