2016年中共上海市纪律检查委员会机关部门预算

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中共上海市纪律检查委员会机关主要职能
 
中共上海市纪律检查委员会机关与上海市监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察职能。上海市监察局挂上海市预防腐败局牌子。主要职能包括:主管全市党的纪律检查和行政监察工作;协助市委、市政府管好党风、政风,负责全市党风廉政建设和反腐败工作的组织协调;对本市党组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和党内法规、制度的情况,对本市国家行政机关遵守和执行法律、法规及政府的决定、命令的情况进行检查;受理对本市党组织、党员和国家行政机关、公务员及国家行政机关任命的其他人员违反党纪和政纪行为的控告、检举;检查、处理本市党组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件;调查、处理本市国家行政机关、公务员及国家行政机关任命的其他人员违反纪律的行为;指导全市纪检监察机构和队伍的建设工作等。

 

2016年中共上海市纪律检查委员会机关预算编制说明
 
中共上海市纪律检查委员会机关部门预算是包括中共上海市纪律检查委员会机关本部的综合收支计划。本部门中,行政单位1家。2016年,中共上海市纪律检查委员会机关部门预算支出总额为7,433万元,其中:一般公共预算拨款支出预算7,433万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出5,870万元;项目支出1,563万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目6,659万元,主要用于行政单位人员经费、公用经费和项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目286万元,主要用于行政单位离退休人员经费等。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目260万元,主要用于行政单位在职人员医疗保险费。
4.“住房保障支出”科目228万元,主要用于行政单位在职人员住房公积金支出。
 

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中共上海市纪律检查委员会机关 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 74,325,063 一、一般公共服务支出 66,589,461
1.一般公共预算资金 74,325,063 二、社会保障和就业支出 2,863,770
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 2,595,636
二、事业收入   四、住房保障支出 2,276,196
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 74,325,063 支出总计 74,325,063

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中共上海市纪律检查委员会机关     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 74,325,063 一、一般公共服务支出 66,589,461 66,589,461  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 2,863,770 2,863,770  
    三、医疗卫生与计划生育支出 2,595,636 2,595,636  
    四、住房保障支出 2,276,196 2,276,196  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 74,325,063 支出总计 74,325,063 74,325,063  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:中共上海市纪律检查委员会机关   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 66,589,461 52,154,421 14,435,040
201 11   纪检监察事务 66,589,461 52,154,421 14,435,040
201 11 01 行政运行 52,204,421 52,154,421 50,000
201 11 02 一般行政管理事务 14,385,040   14,385,040
208     社会保障和就业支出 2,863,770 1,822,272 1,041,498
208 05   行政事业单位离退休 2,863,770 1,822,272 1,041,498
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,811,770 1,822,272 989,498
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 52,000   52,000
210     医疗卫生与计划生育支出 2,595,636 2,445,636 150,000
210 05   医疗保障 2,445,636 2,445,636  
210 05 01 行政单位医疗 2,445,636 2,445,636  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 150,000   150,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 150,000   150,000
221     住房保障支出 2,276,196 2,276,196  
221 02   住房改革支出 2,276,196 2,276,196  
221 02 01 住房公积金 2,276,196 2,276,196  
合计 74,325,063 58,698,525 15,626,538

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:中共上海市纪律检查委员会机关     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 36,115,483 36,115,483  
301 01 基本工资 11,064,684 11,064,684  
301 02 津贴补贴 15,527,040 15,527,040  
301 03 奖金 812,539 812,539  
301 04 社会保障缴费 7,559,220 7,559,220  
301 99 其他工资福利支出 1,152,000 1,152,000  
302   商品和服务支出 17,550,074   17,550,074
302 01 办公费 700,000   700,000
302 02 印刷费 380,000   380,000
302 05 水费 170,000   170,000
302 06 电费 250,000   250,000
302 07 邮电费 850,000   850,000
302 09 物业管理费 2,132,640   2,132,640
302 11 差旅费 750,000   750,000
302 12 因公出国(境)费用 401,500   401,500
302 13 维修(护)费 650,000   650,000
302 14 租赁费 1,886,934   1,886,934
302 15 会议费 450,000   450,000
302 16 培训费 200,000   200,000
302 17 公务接待费 189,600   189,600
302 28 工会经费 583,000   583,000
302 29 福利费 680,000   680,000
302 31 公务用车运行维护费 1,995,000   1,995,000
302 39 其他交通费用 4,080,000   4,080,000
302 99 其他商品和服务支出 1,201,400   1,201,400
303   对个人和家庭的补助 4,098,468 4,098,468  
303 01 离休费 1,701,912 1,701,912  
303 02 退休费 120,360 120,360  
303 11 住房公积金 2,276,196 2,276,196  
310   其他资本性支出 934,500   934,500
310 02 办公设备购置 884,500   884,500
310 99 其他资本性支出 50,000   50,000
合计 58,698,525 40,213,951 18,484,574

 

2016年中共上海市纪律检查委员会机关“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
258.61 40.15 18.96 199.5   199.5

  2016年中共上海市纪律检查委员会机关“三公”经费预算说明

  中共上海市纪律检查委员会机关2016年“三公”经费财政拨款预算为258.61万元,包括中共上海市纪律检查委员会机关使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少71.39万元。其中:

  因公出国(境)费预算40.15万元,主要安排机关预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少23.35万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算18.96万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少48.04万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算199.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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