2015年上海市检测中心部门预算

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上海市检测中心主要职能
上海市检测中心是根据市编委《关于同意建立上海市检测中心的通知》(沪编[2002]7号)成立的事业单位。主要职能包括:负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置;协调和管理非盈利性固定资产;开展检测技术研究、培训和公共检测服务。

 

2015年上海市检测中心部门预算编制说明
上海市检测中心部门预算是上海市检测中心的综合收支计划。本部门中,事业单位1家。2015年,上海市检测中心部门预算支出总额为6,749万元,其中:财政拨款支出预算5,854万元。财政拨款支出预算中,基本支出451万元;项目支出5,403万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目5,820万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,保障张江基地正常运转等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目3万元,主要用于离退休经费,事业单位退休人员活动费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目19万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目12万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

2015年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市检测中心 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 58,539,907 一、一般公共服务支出 66,782,647
1.一般公共预算资金 58,539,907 二、社会保障和就业支出 34,048
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 411,420
二、事业收入 4,900,000 四、住房保障支出 261,792
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 4,050,000    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 67,489,907 支出总计 67,489,907

 

2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
编制部门:上海市检测中心 单位:元
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 58,203,075 4,173,960 54,029,115
201 17   质量技术监督与检验检疫事务 58,203,075 4,173,960 54,029,115
201 17 99 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 58,203,075 4,173,960 54,029,115
208     社会保障和就业支出 34,048 33,648 400
208 05   行政事业单位离退休 34,048 33,648 400
208 05 02 事业单位离退休 33,648 33,648  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 400   400
210     医疗卫生与计划生育支出 185,040 185,040  
210 05   医疗保障 185,040 185,040  
210 05 02 事业单位医疗 185,040 185,040  
221     住房保障支出 117,744 117,744  
221 02   住房改革支出 117,744 117,744  
221 02 01 住房公积金 117,744 117,744  
合计 58,539,907 4,510,392 54,029,515

 

2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
     
编制部门:上海市检测中心 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 2,559,000
302 商品和服务支出 1,769,000
303 对个人和家庭的补助 151,392
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 31,000
399 其他支出  
     
     
     
     
合计 4,510,392
2015年上海市检测中心“三公”经费预算情况表
      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
51.1 26 19.2 5.9

2015年上海市检测中心“三公”经费预算说明

  上海市检测中心2015年“三公”经费财政拨款预算合计为51.10万元,包括上海市检测中心2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2015年因公出国(境)费预算26万元,主要安排为保障计量检测科研创新园区建设,与国际先进实验室开展合作交流、国际比对、境外培训、业务考察等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2015年公务用车购置及运行费预算19.20万元,主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015年公务接待费预算5.90万元,主要安排单位各类公务接待经费,包括单位外出开展学习交流、考察调研、研讨等活动以及接待相关单位人员发生的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

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