2015年上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门预算

发布日期:2015-03-26

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上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室主要职能

  上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室是正局级市政府派出机构,主要职能包括:

  1.组织实施长兴岛开发建设的发展战略、发展规划和计划;

  2.拟订长兴岛土地利用总体规划和土地储备计划、方案;

  3.接受有关行政管理部门的委托,负责长兴岛内投资和开发建设项目的审批;

  4.统筹协调长兴岛开发建设资金的使用管理;

  5.协调有关行政管理部门对长兴岛开发建设的行政管理工作。

2015年上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门预算编制说明

  上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门预算是包括上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家,事业单位1家。

  2015年,上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门预算支出总额为1,777万元,其中:财政拨款支出预算1,777万元。财政拨款支出预算中,基本支出757万元;项目支出1,020万元。财政拨款支出主要内容如下:

  1.“医疗卫生与计划生育支出”科目12万元,主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出。

  2.“城乡社区支出”科目1,747万元,主要用于部门所属各单位人员公用支出和围绕长兴岛开发建设目标任务所需开展的项目支出。

  3.“住房保障支出”科目18万元,主要用于机关在职人员公积金缴费支出。

2015年部门财务收支预算总表

编制部门:上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 17,770,000 一、医疗卫生与计划生育支出 124,596
1.一般公共预算资金 17,770,000 二、城乡社区支出 17,466,832
2.政府性基金   三、住房保障支出 178,572
二、事业收入      
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 17,770,000 支出总计 17,770,000

2015年部门财政拨款支出功能分类预算表

编制部门:上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 单位:元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
210     医疗卫生与计划生育支出 124,596 106,596 18,000
210 05   医疗保障 106,596 106,596  
210 05 01 行政单位医疗 99,732 99,732  
210 05 02 事业单位医疗 6,864 6,864  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 18,000   18,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 18,000   18,000
212     城乡社区支出 17,466,832 7,288,074 10,178,758
212 01   城乡社区管理事务 17,466,832 7,288,074 10,178,758
212 01 01 行政运行 7,080,862 7,080,862  
212 01 02 一般行政管理事务 9,547,202   9,547,202
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 838,768 207,212 631,556
221     住房保障支出 178,572 178,572  
221 02   住房改革支出 178,572 178,572  
221 02 01 住房公积金 178,572 178,572  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 17,770,000 7,573,242 10,196,758

2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表

编制部门:上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 3,256,870
302 商品和服务支出 4,087,800
303 对个人和家庭的补助 178,572
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 50,000
399 其他支出  
     
     
     
     
合计 7,573,242

2015年上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门“三公”经费预算情况表

  单位:万元

  合计    因公出国(境)费    公务用车购置及运行费    公务接待费 
  64.17    39.12    10.5    14.55 

2015年上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室“三公”经费预算说明

  上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年“三公”经费财政拨款预算合计为64.17万元,包括市长兴岛开发建设管理委员会办公室本部以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2015年因公出国(境)费预算39.12万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

  2015年公务用车购置及运行费预算10.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015年公务接待费预算14.55万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

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