上海市体育局主要职能
上海市体育局为上海市政府直属机构,主要职责包括贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;制定本市体育工作的发展战略和发展目标,编制体育事业的发展规划、计划并组织实施;推进全民健身计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划本市竞技体育运行项目的设置与重点布局,指导协调体育训练工作;制定青少年业余训练规划和政策指导;制定体育竞赛制度,编制体育科研、体育教育规划;协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。。
2015年部门预算编制说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市体育局为上海市政府直属机构,主要职责包括贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;制定本市体育工作的发展战略和发展目标,编制体育事业的发展规划、计划并组织实施;推进全民健身计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划本市竞技体育运行项目的设置与重点布局,指导协调体育训练工作;制定青少年业余训练规划和政策指导;制定体育竞赛制度,编制体育科研、体育教育规划;协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.“教育支出”科目37,937万元,主要用于上海市体育局直属3个学校的相关项目支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.“科学技术支出”科目2,631万元,主要用于上海市体育局直属科研单位体育科研支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.“文化体育与传媒支出”科目44,765万元,主要用于上海市体育局体育训练、体育竞赛等专项支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.“社会保障和就业支出”科目3,224万元,主要用于上海市体育局离退休经费等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.“医疗卫生与计划生育支出”科目2,492万元,主要用于上海市体育局在职人员医疗保障经费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.“住房保障支出”科目1,647万元,主要用于上海市体育局在职人员缴纳住房公积金和提租补贴等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:上海市体育局 | 单位:元 | |||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 379,366,986 | 222,814,778 | 156,552,208 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 379,366,986 | 222,814,778 | 156,552,208 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 82,553,386 | 39,130,554 | 43,422,832 |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 296,813,600 | 183,684,224 | 113,129,376 |
206 | 科学技术支出 | 26,306,568 | 10,822,940 | 15,483,628 | ||
206 | 03 | 应用研究 | 26,306,568 | 10,822,940 | 15,483,628 | |
206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 26,306,568 | 10,822,940 | 15,483,628 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 447,645,256 | 149,329,064 | 298,316,192 | ||
207 | 03 | 体育 | 447,645,256 | 149,329,064 | 298,316,192 | |
207 | 03 | 01 | 行政运行 | 19,165,403 | 19,132,632 | 32,771 |
207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,190,709 | 1,190,709 | |
207 | 03 | 06 | 体育训练 | 257,681,654 | 78,849,587 | 178,832,067 |
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 62,257,003 | 40,490,989 | 21,766,014 |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 6,379,020 | 6,379,020 | |
207 | 03 | 09 | 体育交流与合作 | 3,297,000 | 3,297,000 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 97,674,467 | 10,855,856 | 86,818,611 |
208 | 社会保障和就业支出 | 32,242,192 | 30,885,780 | 1,356,412 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 32,242,192 | 30,885,780 | 1,356,412 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,682,148 | 4,521,348 | 160,800 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 27,039,444 | 26,364,432 | 675,012 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 520,600 | 520,600 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24,917,748 | 24,857,748 | 60,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 24,857,748 | 24,857,748 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 270,144 | 270,144 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 24,587,604 | 24,587,604 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 16,471,176 | 16,471,176 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 16,471,176 | 16,471,176 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16,471,176 | 16,471,176 | |
229 | 其他支出 | 504,792,385 | 504,792,385 | |||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 504,792,385 | 504,792,385 | ||
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 504,792,385 | 504,792,385 | |
合计 | 1,431,742,311 | 455,181,486 | 976,560,825 |
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表 | ||
编制部门:上海市体育局 | 单位:元 | |
项目 | 财政拨款基本支出 | |
经济分类类级科目编码 | 经济分类类级科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 342,479,124 |
302 | 商品和服务支出 | 61,503,134 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 47,356,956 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
305 | 转移性支出 | |
307 | 债务利息支出 | |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 3,842,272 |
399 | 其他支出 | |
合计 | 455,181,486 |
2015年上海市体育局部门“三公”经费预算情况表 | |||
单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
1197.97 | 204.8 | 774.07 | 219.1 |
2015年上海市体育局部门“三公”经费预算说明
上海市体育局部门2015年“三公”经费财政拨款预算合计为1197.97万元,包括体育局部门以及下属25家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2015年因公出国(境)费预算204.8万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2015年公务用车购置及运行费预算774.07万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年公务接待费预算219.1万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。
分享: