上海市审计局主要职能
上海市审计局是主管全市审计工作的市政府组成部门。
主要职能包括:
1.贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本市实际,研究起草审计工作的地方性法规、规章草案和政策,制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。
2.主管全市审计工作。负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护本市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
3.向市政府和审计署提交年度本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计发现问题的纠正情况和处理结果报告;依法向社会公布审计结果。
4.对本级预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。
5.对下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。
6.对本市国有金融机构和国有资本占控股或者主导地位的金融机构的资产、负债和损益状况进行审计监督;对审计署授权审计的金融机构进行审计监督。
7.对使用财政资金的市属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。
8.对市属国有企业和国有资本占控股或者主导地位的企业和审计署授权的中央在沪企业的资产、负债和损益进行审计监督;配合和参与审计署安排的有关审计项目。
9.对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。
10.对市政府部门管理的和其他单位受市政府及有关部门委托管理的社会保障基金、住房公积金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。
11.组织、指导、协调全市经济责任审计工作;按规定对市管党政领导干部和市管企业领导人员以及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。
12.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
13.对市国有资本经营预算情况进行审计监督;组织实施对国有企业申报核销不实资产专项审计。
14.组织实施对本市贯彻财经方面法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况以及与国家、本市财政收支有关特定事项进行专项审计调查。
15.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
16.与区县政府共同领导区县审计机关。依法领导和监督区县审计机关的业务,组织区县审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查,纠正或责成纠正区县审计机关违反国家规定作出的审计决定;按照干部管理权限,协管区县审计机关负责人。
17.根据审计署授权和市政府交办,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督;依法对本市市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益进行审计监督。
18.组织全市审计科学研究和学术交流,开展审计领域的国际交流与合作;组织审计专业培训。
19.承办市政府交办的其他事项。
2015年上海市审计局预算编制说明
上海市审计局部门预算是包括上海市审计局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位3家。2015年,上海市审计局部门预算支出总额为12,948万元,其中:财政拨款支出预算12,054万元。财政拨款支出预算中,基本支出8,700万元;项目支出3,354万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目10,552万元,主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费、项目经费(审计特殊事项专项经费、审计专项工作经费、审计信息化系统运维等)。
2.“社会保障和就业支出”科目946万元,主要用于行政事业单位离退休经费。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目237万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险费。
4.“住房保障支出”科目319万元,主要用于行政事业单位在职人员住房公积金。
2015年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市审计局 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 120,539,977 | 一、一般公共服务支出 | 114,348,037 |
1.一般公共预算资金 | 120,539,977 | 二、社会保障和就业支出 | 9,455,776 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,369,340 | |
二、事业收入 | 505,980 | 四、住房保障支出 | 3,305,028 |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | 8,432,224 | ||
收入总计 | 129,478,181 | 支出总计 | 129,478,181 |
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
编制部门:上海市审计局 | 单位:元 | |||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 105,521,169 | 72,558,229 | 32,962,940 | ||
201 | 08 | 审计事务 | 105,521,169 | 72,558,229 | 32,962,940 | |
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 67,856,248 | 67,856,248 | |
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,104,977 | 4,104,977 | |
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 27,022,800 | 27,022,800 | |
201 | 08 | 05 | 审计管理 | 685,020 | 685,020 | |
201 | 08 | 06 | 信息化建设 | 365,754 | 365,754 | |
201 | 08 | 50 | 事业运行 | 4,848,797 | 4,701,981 | 146,816 |
201 | 08 | 99 | 其他审计事务支出 | 637,573 | 637,573 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9,455,776 | 8,924,976 | 530,800 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9,455,776 | 8,924,976 | 530,800 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 8,815,732 | 8,395,332 | 420,400 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 572,844 | 529,644 | 43,200 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 67,200 | 67,200 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,369,340 | 2,321,340 | 48,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 2,321,340 | 2,321,340 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 2,112,000 | 2,112,000 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 209,340 | 209,340 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | 48,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 48,000 | 48,000 | |
221 | 住房保障支出 | 3,193,692 | 3,193,692 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,193,692 | 3,193,692 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,193,692 | 3,193,692 | |
合计 | 120,539,977 | 86,998,237 | 33,541,740 |
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市审计局 | 单位:元 | |
项目 | 财政拨款基本支出 | |
经济分类类级科目编码 | 经济分类类级科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 50,979,108 |
302 | 商品和服务支出 | 21,219,461 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12,118,668 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
305 | 转移性支出 | |
307 | 债务利息支出 | |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 2,681,000 |
399 | 其他支出 | |
合计 | 86,998,237 |
2015年上海市审计局“三公”经费预算情况表
单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
207.4 | 120.3 | 64.7 | 22.4 |
2015年上海市审计局“三公”经费预算说明
上海市审计局2015年“三公”经费财政拨款预算合计为207.40万元,包括上海市审计局以及下属三家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2015年因公出国(境)费预算120.30万元,主要安排局机关及下属三户预算单位人员的国际合作交流、审计业务项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2015年公务用车购置及运行费预算64.70万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务机要文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。
2015年公务接待费预算22.40万元,主要用于国内审计工作交流会议、国际合作交流会议、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。