2015年上海市交通委员会部门预算编制说明
1.贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。
2.拟订本市综合交通发展战略,优化本市交通运输结构布局,综合平衡全市交通运力,协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接,构建综合交通体系;指导本市区县交通运行组织,加强长三角地区区域交通合作;协调推进上海国际航运中心建设相关工作。
3.组织编制综合交通发展规划和交通专项规划;负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划;负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划;负责编制上海港口规划(含洋山深水港区);负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场(库)、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划;组织实施各类交通规划。
4.负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作,拟订行业发展经济政策和调控措施;负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护(养护)年度计划,配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划,并监督实施。
5.负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场(库)、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理;协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接配套;负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护;负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调;对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。
6.负责交通行业市场监督管理,制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度,并组织实施;负责交通行业诚信体系建设,维护市场经营秩序,组织实施服务质量监督检查;协调推进交通行业重大改革,促进交通产业健康发展;负责交通行业行政许可和规费征收,参与制定本市交通行业的运价和收费标准,并组织实施;负责地方海事工作;负责上海港引航监督管理。
7.组织开展交通运行保障研究,分析评估交通需求和运行状况,制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案,缓解城市道路拥堵,提升通行保障能力;组织实施机动车额度管理工作;组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度;优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。
8.承担本市交通行业安全生产监督管理责任;负责交通运输安全应急的组织协调;组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置;承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任;会同有关部门协调海上搜救工作,指导内河救助打捞工作。
9.推进交通行业科技进步,推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用;指导交通行业环境保护和节能减排工作;负责交通行业信息化管理工作,促进智能交通建设;贯彻国家有关技术标准,起草相关地方技术标准与规范,并监督实施。
10.负责本市国防交通工作,制定交通战备建设规划;负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作;负责专项客货运输的组织协调;组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作;组织协调“春运”等重大交通保障工作。
11.归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作;负责港口的岸线、陆域、水域行政管理;负责空港地区行政管理;加强交通运输行业的国际交流与合作。
12.组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。
13.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
14.承办市政府交办的其他事项。
2015年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市交通委员会 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 3,467,589,190 | 一、教育支出 | 108,550,796 |
1.一般公共预算资金 | 2,047,253,790 | 二、科学技术支出 | 14,443,960 |
2.政府性基金 | 1,420,335,400 | 三、文化体育与传媒支出 | 108,042,420 |
二、事业收入 | 16,821,748 | 四、社会保障和就业支出 | 54,068,880 |
三、事业单位经营收入 | 2,540,836 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 23,896,464 |
四、其他收入 | 231,617,284 | 六、城乡社区支出 | 777,984,079 |
七、交通运输支出 | 2,613,960,267 | ||
八、住房保障支出 | 17,622,192 | ||
收入总计 | 3,718,569,058 | 支出总计 | 3,718,569,058 |
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
编制部门:上海市交通委员会 | 单位:元 | |||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 31,313,580 | 25,213,084 | 6,100,496 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 24,513,228 | 19,218,732 | 5,294,496 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 24,513,228 | 19,218,732 | 5,294,496 |
205 | 08 | 进修及培训 | 6,800,352 | 5,994,352 | 806,000 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 6,800,352 | 5,994,352 | 806,000 |
206 | 科学技术支出 | 6,891,316 | 6,891,316 | |||
206 | 03 | 应用研究 | 6,891,316 | 6,891,316 | ||
206 | 03 | 01 | 机构运行 | 6,891,316 | 6,891,316 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 102,740,980 | 20,071,724 | 82,669,256 | ||
207 | 02 | 文物 | 102,740,980 | 20,071,724 | 82,669,256 | |
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 102,740,980 | 20,071,724 | 82,669,256 |
208 | 社会保障和就业支出 | 52,560,416 | 50,457,716 | 2,102,700 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 52,560,416 | 50,457,716 | 2,102,700 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 26,574,372 | 25,357,272 | 1,217,100 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23,933,748 | 23,933,748 | |
208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 1,351,696 | 1,166,696 | 185,000 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 700,600 | 700,600 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20,462,856 | 20,402,856 | 60,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 20,402,856 | 20,402,856 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 3,235,152 | 3,235,152 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 17,167,704 | 17,167,704 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 60,000 | 60,000 | |
212 | 城乡社区支出 | 777,984,079 | 777,984,079 | |||
212 | 06 | 建设市场管理与监督 | 2,814,079 | 2,814,079 | ||
212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 2,814,079 | 2,814,079 | |
212 | 09 | 城市公用事业附加安排的支出 | 775,170,000 | 775,170,000 | ||
212 | 09 | 01 | 城市公共设施 | 713,840,000 | 713,840,000 | |
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 61,330,000 | 61,330,000 | |
214 | 交通运输支出 | 2,460,198,779 | 336,187,352 | 2,124,011,427 | ||
214 | 01 | 公路水路运输 | 1,815,033,379 | 336,187,352 | 1,478,846,027 | |
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 104,812,056 | 103,213,256 | 1,598,800 |
214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 73,859,207 | 73,859,207 | |
214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1,111,969,110 | 1,111,969,110 | |
214 | 01 | 08 | 公路路政管理 | 176,020,530 | 97,777,144 | 78,243,386 |
214 | 01 | 09 | 公路和运输信息化建设 | 3,565,908 | 3,565,908 | |
214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 123,721,658 | 62,118,875 | 61,602,783 |
214 | 01 | 23 | 航道维护 | 24,800,200 | 24,800,200 | |
214 | 01 | 26 | 航务管理 | 151,457,341 | 48,477,394 | 102,979,947 |
214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 32,246,344 | 24,600,683 | 7,645,661 |
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 12,581,025 | 12,581,025 | |
214 | 62 | 车辆通行费安排的支出 | 540,000,000 | 540,000,000 | ||
214 | 62 | 02 | 政府还贷公路养护 | 540,000,000 | 540,000,000 | |
214 | 63 | 港口建设费安排的支出 | 105,165,400 | 105,165,400 | ||
214 | 63 | 02 | 航道建设和维护 | 105,165,400 | 105,165,400 | |
221 | 住房保障支出 | 15,437,184 | 15,437,184 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15,437,184 | 15,437,184 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15,437,184 | 15,437,184 | |
合计 | 3,467,589,190 | 474,661,232 | 2,992,927,958 |
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市交通委员会 | 单位:元 | |
项目 | 财政拨款基本支出 | |
经济分类类级科目编码 | 经济分类类级科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 289,531,932 |
302 | 商品和服务支出 | 116,301,546 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 64,728,204 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
305 | 转移性支出 | |
307 | 债务利息支出 | |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 4,099,550 |
399 | 其他支出 | |
合计 | 474,661,232 |
2015年上海市交通委员会部门“三公”经费预算情况表
单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
1,978.10 | 439.5 | 1,349.90 | 188.7 |
2015年上海市交通委员会部门“三公”经费预算说明
上海市交通委员会2015年“三公”经费财政拨款预算合计为1978.1万元,包括上海市交通委员会以及下属14家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2015年因公出国(境)费预算439.5万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2015年公务用车购置及运行费预算1349.9万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年公务接待费预算188.7万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。