上海市民政局主要职能
根据市政府下发的《关于印发上海市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定,市民政局主要职责为贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草本市有关民政工作的地方性法规、规章草案,拟订民政事业发展规划和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。负责本市社会救助工作。负责本市救灾救助的组织、协调工作。负责本市居民经济状况核对工作。负责本市优待抚恤工作。负责本市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休(退职)职工接收安置工作。负责本市基层政权建设和社区建设工作。负责指导社区服务体系建设。负责本市社会福利工作。负责本市慈善事业的促进工作。负责本市老龄工作。负责本市职业社会工作者相关工作。负责本市残疾人权益保障工作。负责本市福利彩票管理工作。负责本市行政区划工作。负责本市婚姻登记和收养登记管理工作。负责本市殡葬管理工作。负责统筹本市民政行政执法工作。承办市政府交办的其他事项。
2015年上海市民政局部门预算编制说明
上海市民政局部门预算是包括上海市民政局本部以及下属34家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位33家。2015年,上海市民政局部门预算支出总额为162,213万元,其中:财政拨款支出预算144,842万元。财政拨款支出预算中,基本支出51,084万元;项目支出93,758万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“社会保障和就业支出”科目69,112万元,主要用于上海民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、其他城镇社会救济、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出”科目9,940万元,主要用于各单位医疗保障支出及其他医疗卫生事务支出。
3.“住房保障支出”科目1,237万元,主要用于各单位住房改革支出。
4.“其他支出”科目64,553万元,主要用于各单位社会福利、残疾人事业、医疗救助等彩票公益金支出。
2015年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市民政局 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,448,415,967 | 一、社会保障和就业支出 | 852,279,474 |
1.一般公共预算资金 | 802,886,018 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 107,854,708 |
2.政府性基金 | 645,529,949 | 三、住房保障支出 | 16,349,004 |
二、事业收入 | 100,362,268 | 四、其他支出 | 645,649,949 |
三、事业单位经营收入 | 25,046,032 | ||
四、其他收入 | 48,308,868 | ||
收入总计 | 1,622,133,135 | 支出总计 | 1,622,133,135 |
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:上海市民政局 | 单位:元 | |||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 691,114,894 | 475,125,958 | 215,988,936 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 237,543,725 | 104,270,311 | 133,273,414 | |
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 61,435,446 | 59,205,446 | 2,230,000 |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 5,362,000 | 5,362,000 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 19,925,496 | 8,150,376 | 11,775,120 |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 7,119,698 | 7,119,698 | |
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 409,000 | 409,000 | |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 3,568,500 | 3,568,500 | |
208 | 02 | 09 | 部队供应 | 10,411,432 | 9,103,432 | 1,308,000 |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 129,312,153 | 27,811,057 | 101,501,096 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 43,622,785 | 42,232,452 | 1,390,333 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,128,772 | 13,680,012 | 448,760 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,748,893 | 28,552,440 | 196,453 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 745,120 | 745,120 | |
208 | 08 | 抚恤 | 53,597,191 | 46,570,765 | 7,026,426 | |
208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 53,597,191 | 46,570,765 | 7,026,426 |
208 | 09 | 退役安置 | 11,748,389 | 9,980,469 | 1,767,920 | |
208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 948,940 | 948,940 | |
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 10,799,449 | 9,980,469 | 818,980 |
208 | 10 | 社会福利 | 294,543,366 | 252,256,238 | 42,287,128 | |
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 64,297,011 | 62,535,433 | 1,761,578 |
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 6,265,233 | 6,265,233 | |
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 223,981,122 | 189,720,805 | 34,260,317 |
208 | 20 | 临时救助 | 49,997,438 | 19,815,723 | 30,181,715 | |
208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 49,997,438 | 19,815,723 | 30,181,715 |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 62,000 | 62,000 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 62,000 | 62,000 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99,401,224 | 23,341,224 | 76,060,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 99,341,224 | 23,341,224 | 76,000,000 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1,620,144 | 1,620,144 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 21,721,080 | 21,721,080 | |
210 | 05 | 09 | 城乡医疗救助 | 76,000,000 | 76,000,000 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 12,369,900 | 12,369,900 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 12,369,900 | 12,369,900 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12,369,900 | 12,369,900 | |
229 | 其他支出 | 645,529,949 | 645,529,949 | |||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 645,529,949 | 645,529,949 | ||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 501,996,807 | 501,996,807 | |
229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 22,451,042 | 22,451,042 | |
229 | 60 | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 3,272,900 | 3,272,900 | |
229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 64,000,000 | 64,000,000 | |
229 | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 53,809,200 | 53,809,200 | |
合计 | 1,448,415,967 | 510,837,082 | 937,578,885 |
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表 | ||
编制部门:上海市民政局 | 单位:元 | |
项目 | 财政拨款基本支出 | |
经济分类类级科目编码 | 经济分类类级科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 270,613,841 |
302 | 商品和服务支出 | 178,554,443 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 54,602,352 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
305 | 转移性支出 | |
307 | 债务利息支出 | |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 7,066,446 |
399 | 其他支出 | |
合计 | 510,837,082 |
2015年上海市民政局部门“三公"经费预算情况表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
880.3 | 145.3 | 684.2 | 50.8 |
2015年上海市民政局“三公”经费预算说明
上海市民政局2015年“三公”经费财政拨款预算合计为880.3万元,包括上海市民政局以及下属33家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2015年因公出国(境)费预算145.3万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
2015年公务用车购置及运行费预算684.2万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年公务接待费预算50.8万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、场租费、交通费、伙食费等支出。