文化体制改革单位主要职能
在市委宣传部的指导下,组织本市市属国有文艺院团开展剧目创作、排练、演出;培育优秀文艺人才;促进本市文化大发展大繁荣,丰富广大市民群众精神文化生活。
2015年文化体制改革单位预算编制说明
文化体制改革单位部门预算是包括下属10家预算单位的综合收支计划。本部门中,事业单位10家。2015年,文化体制改革单位部门预算支出总额为48,588万元,其中:财政拨款支出预算36,931万元。财政拨款支出预算中,基本支出28,938万元;项目支出7,993万元。财政拨款支出主要内容如下: |
1.“文化体育与传媒支出”科目30,334万元,主要用于本市市属国有文艺院团及上海大剧院的人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费。 |
2.“社会保障和就业支出”科目4,488万元,主要用于单位退休经费等支出。 |
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目1,291万元,主要用于缴纳本部门所属预算单位的在职人员医疗保险。 |
4.“住房保障支出”科目819万元,主要用于缴纳本部门所属预算单位在职人员公积金。 |
2015年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:文化体制改革单位 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 369,314,596 | 一、文化体育与传媒支出 | 410,009,028 |
1.一般公共预算资金 | 369,314,596 | 二、社会保障和就业支出 | 45,017,884 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 18,873,468 | |
二、事业收入 | 76,844,820 | 四、住房保障支出 | 11,977,704 |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | 39,718,668 | ||
收入总计 | 485,878,084 | 支出总计 | 485,878,084 |
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:文化体制改革单位 | 单位:元 | |||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 | ||
207 | 01 | 文化 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 | |
207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44,878,828 | 44,205,180 | 673,648 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 44,878,828 | 44,205,180 | 673,648 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 44,217,828 | 44,205,180 | 12,648 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 661,000 | 661,000 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,914,652 | 12,848,652 | 66,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 12,848,652 | 12,848,652 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 12,848,652 | 12,848,652 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | 66,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 66,000 | 66,000 | |
221 | 住房保障支出 | 8,185,716 | 8,185,716 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 8,185,716 | 8,185,716 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,185,716 | 8,185,716 | |
合计 | 369,314,596 | 289,380,800 | 79,933,796 | |||
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表 | ||
编制部门:文化体制改革单位 | 单位:元 | |
项目 | 财政拨款基本支出 | |
经济分类类级科目编码 | 经济分类类级科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 172,476,768 |
302 | 商品和服务支出 | 57,034,344 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52,390,896 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
305 | 转移性支出 | |
307 | 债务利息支出 | |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 7,478,792 |
399 | 其他支出 | |
合计 | 289,380,800 |
2015年文化体制改革单位部门“三公”经费预算情况表 | |||
单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
115.7 | 13.7 | 83.2 | 18.8 |
2015年文化体制改革单位部门“三公”经费预算说明
文化体制改革单位部门2015年“三公”经费财政拨款预算合计为115.7万元,包括部门下属10家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2015年因公出国(境)费预算13.7万元,主要安排下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2015年公务用车购置及运行费预算83.2万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年公务接待费预算18.8万元,主要安排全国性专业会议及交流演出接待,专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。
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